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老師,加計抵減的進項稅怎么寫分錄啊

2022-12-03 15:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-03 15:26

同學您好,借:應交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業外收入。

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同學您好,借:應交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業外收入。
2022-12-03
同學你好 借,應交稅費一應增一銷項6 貸,應交稅費一應增一進項4 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅2 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅2 貸,應交稅費一未交增值稅2 借,應交稅費一未交增值稅2 貸,營業外收入或其他收益4*10%=0.4 貸,銀行存款1.6
2020-11-18
借應交稅費增值稅加計扣除貸營業外收入或者是其他收益 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅加計扣除。
2022-04-01
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額加計抵減額) 貸:其他收益—其他?
2023-05-15
借應交稅費、增值稅加計扣除, 貸營業外收入 需要抵扣借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費、增值稅加計扣除
2023-03-27
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