您好,可以走管理費用的差旅費的
老師公司員工出差,住宿費入賬什么科目,開的增值稅專用發(fā)票
老師好,員工出差住宿取得的住宿費發(fā)票抬頭開給公司的專票,可以抵扣嗎
老師出差住宿費,開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
老師婚慶公司開發(fā)票大類開生活服務(wù)嗎?
支出了費用,但是發(fā)票沒有到,應(yīng)該怎么做分錄?
老師好,外貿(mào)企業(yè)新公司,前期老板用個人卡買貨物后, 1.直接從對方公司發(fā)去港口了,只給了一個發(fā)貨單,物流單,都沒有發(fā)票,怎么做賬呢?后續(xù)該怎么處理。 2.一起發(fā)走的有些贈送的物品發(fā)貨單上有,但沒有算金額,這贈送的貨物是不用管了?
昨天異地預(yù)繳開了外經(jīng)證,開了發(fā)票,今天說發(fā)票開錯了公司,要重新開,我是不是需要先沖紅發(fā)票了,再更正申報,申請一站式退稅?
老師工商年報上的要填的認繳出資額是營業(yè)執(zhí)照上的金額嗎?
老師婚慶公司開發(fā)票,大類是什么
老師,外賬只要是進公戶的收入不管預(yù)收還是尾款都做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后開發(fā)票再做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎
對于在一定長寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產(chǎn)品,然后在按客戶要求的尺寸切割成不同大小的形狀,然后發(fā)貨,采用什么什么方法核算成本。如果客戶要求先發(fā)一部分,怎么核算在產(chǎn)品和產(chǎn)成品
老師那同一個公司可以注冊一個個體,一個公司,報稅怎么報個體按開票收入報公司按利潤報嗎?取得的成本發(fā)票都開到公司嗎?
賬按您的正確分錄寫在24年帳套里,23年利潤表管理費用減少43000,負債表的未分配利潤增加43000,其他應(yīng)付減少43000,24年財報和季報不動,25年資產(chǎn)負債表起初數(shù)修改,對嗎,老師
這樣的抵扣沒問題是吧
嗯對,這個是沒關(guān)系的
老師員工拿來6張發(fā)票寫在一張報銷單里了,然后做賬,這6張發(fā)票我要記到一張憑證里來做嗎
嗯對,這個是可以的
我的意思我不想寫在一個憑證里覺得那樣亂,可是就一張報銷單,我想一張發(fā)票做一張憑證里因為業(yè)務(wù)不一樣
6張發(fā)票不是一個業(yè)務(wù)?
對的,有住宿費,購買電腦的,買打印機的,都是這個員工代墊的,這樣得讓他一張?zhí)钜粋€報銷單嗎
對,那樣的話,就不能寫一個了
這樣要是涉及的發(fā)票多一張發(fā)票寫一個報銷單也挺麻煩的有什么好的方法嗎
嗯對,目前來說這個就是好的了
如果幾個類型業(yè)務(wù)寫一個報銷單這樣不行是吧
嗯對是這個意思的
老師附件張數(shù)算上這個報銷單嗎
算,這個要按照1算的
老師你確定一個業(yè)務(wù)填寫一個報銷單嗎,費用報銷單里好多欄呢
就是比如說,吃飯的一個,住宿的一個,這樣來的,越大的公司,報銷流程越詳細