?你好;? ? ? ? ? 一年的走預付賬款或者其他應付款; 不走長灘;? ? 一年以上的才走長期待攤費用? ?
老師,想請教一下,軟件代理公司,一般納稅人,簽了一個3年期限的技術開發合同,合同期間是2021.4.1-2024.3.31,金額30萬元,付款條件為分三年每年支付10萬元,第一年支付條件為簽訂合同7日內支付3萬元,機器配試成功支付4萬,驗收成功支付3萬,第二年和第三年都是驗收支付半年和一年之內分別支付5萬元,即T+6、T+13支付5萬元。我在4月份開具了10萬元的專票,內容為:技術開發。請問怎么做賬務處理啊?收入確認是采用時期法嗎?因為在第一年驗收的時候基礎功能就可以使用了,第二年和第三年繼續進行二期或者三期開發是因為客戶還有其他的功能需要增加,繼續開發的。
老師,請問廣告宣傳、技術開發、產品設計費,這些金額都在20-50萬之間,服務期限都是一年,跨年度了,可以進入長期待攤費用嗎?
企業從事生產經營之前進行籌辦活動期間發生籌辦費用支出,不得計算為當期的虧損,應按著國稅函2009年98號第九條規定執行!老師,看完這個政策,我想問下,我們酒店2020-2021年都在裝修期,拖的時間比較長,我都是按照正常開辦費用結轉損益處理的賬,2021年負了70多W,2021年期末利潤總額負了90多萬,這個有影響嗎?我們是2022年開始營業的,2020-2021年的虧損也可以作為后期的補虧金額吧
老師,您好,企業中經常簽署服務合同,比如市場推廣費用合同以及設備維保服務合同,但是并不是年初簽訂,可能是年度中某個月開始服務,一年服務期,會涉及服務期限跨年了,費用合同簽署的時候一次性支付并且收到發票了,這種情況可以把一年的費用全部計入付款年度嗎?還是說需要分攤到下一年呢?分攤的話有些合同并不是能準確計算每月金額的,怎么處理呢?這個是否分攤和服務合同金額大小有關嗎?而且這種合同很多,實踐中分攤的話對于財務人員工作也是十分困難,很難每一合同都記得分攤呢。
甲企業是國家重點扶持的大型環保高新技術企業,主要從事節能減排技術改造,2020年經營情況如下:(1)全年產品銷售收入4000萬元。(2)全年實際發生合理工資200萬元,職工福利費34萬元、職工教育經費5萬元、工會經費萬元、發生補充醫療保險8萬元。(3)全年實際發生業務招待費30萬元、新技術研究開發費用400萬元;(4)發生廣告費和業務宣傳費650萬元;◇5)當年閑置廠房計提折舊15萬元,未投入使用的機器設備計提折舊10萬元;(6)當年直接向養老院捐贈20萬元;(7)發生非廣告性質的贊助支出8萬元;(8)購入運輸車輛支付價款20萬元。(9)當年3月份因生產經營活動發生借款300萬元,其中向金融企業借款250萬元,期限6個月年利率為6%,向非金融企業丙公司借款50萬元,期限為6個月,年利率為10%,利息均己支付。(10)通過市民政部門用于公益事業捐贈支出80萬元。直接向某小學捐贈9萬元,向貧困戶王某捐贈2萬元。(11)企業實現的利潤總額為750萬元。(12)繳納行政罰款2萬元,稅收滯納金1萬元。①計算企業所得稅應納稅所得額時,業務招待費準子扣除()萬
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利