你好同學(xué),這個題目中涉及的是存貨的減值處理,是成本與可變現(xiàn)凈值孰低核算的,出售的部分對應(yīng)的減值也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
購入商品為啥不是增加成本
購入商品增加的是資產(chǎn)的金額,出售的時候才是結(jié)轉(zhuǎn)成本增加成本的。
這道題還是不會做老師能給講講嗎
對嗎老師我好像明白點(diǎn)了
但是到這步又不會了
同學(xué)算到這一步已經(jīng)接近正確答案了,最開始的存貨跌價準(zhǔn)備是60,出售1000之后結(jié)轉(zhuǎn)了20萬的存貨跌價準(zhǔn)備,說明還剩下40,這里算出來存貨跌價準(zhǔn)備的余額是87,扣除之前余額40說明本期計提47即可。
哦哦就是出售的減值也得扣掉對吧老師
是的同學(xué),出售的時候減值是結(jié)轉(zhuǎn)的: 借:存貨跌價準(zhǔn)備 貸:主營業(yè)務(wù)成本