你好,可以去稅務(wù)系統(tǒng)做之前報表的更正
你好!我想咨詢一下,現(xiàn)在電子稅務(wù)局登入進(jìn)入可以修改20年4季度的財務(wù)報表,那請問如果發(fā)現(xiàn)20年4季度的賬務(wù)處理有個地方出現(xiàn)錯誤,想要重新返回去20年的賬務(wù)修改相應(yīng)的憑證,再更正20年4季度的財報可以不?
老師請問一下我的年度申報的財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表)和21年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣可以嘛?因為去年很多沒有發(fā)票都是暫估的成本 暫估的應(yīng)付賬款,然后我現(xiàn)在又把去年12月份的帳反結(jié)賬重新做了下就導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款和去年第四季度申報的不一樣了這樣可以嘛?
老師我8月份有個憑證應(yīng)付賬款科目做成其他應(yīng)付賬款科目了,現(xiàn)在反結(jié)賬去修改一下,季度財務(wù)報表3季度的,稅務(wù)系統(tǒng)申報可以去重新申報一下嗎?
老師,如果小規(guī)模企業(yè),在2季度,會計科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅寫成了應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅費,已經(jīng)季度申報了,3季度還可以通過財務(wù)軟件 反結(jié)賬 去修改成應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎?
老師,如果小規(guī)模企業(yè),在2季度,會計科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅寫成了應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅費,已經(jīng)季度申報了,3季度還可以通過財務(wù)軟件 反結(jié)賬 去修改成應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎?
老師婚慶公司開發(fā)票,大類是什么
老師,外賬只要是進(jìn)公戶的收入不管預(yù)收還是尾款都做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后開發(fā)票再做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎
對于在一定長寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產(chǎn)品,然后在按客戶要求的尺寸切割成不同大小的形狀,然后發(fā)貨,采用什么什么方法核算成本。如果客戶要求先發(fā)一部分,怎么核算在產(chǎn)品和產(chǎn)成品
老師那同一個公司可以注冊一個個體,一個公司,報稅怎么報個體按開票收入報公司按利潤報嗎?取得的成本發(fā)票都開到公司嗎?
賬按您的正確分錄寫在24年帳套里,23年利潤表管理費用減少43000,負(fù)債表的未分配利潤增加43000,其他應(yīng)付減少43000,24年財報和季報不動,25年資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)修改,對嗎,老師
老師,非盈利機構(gòu)2024年現(xiàn)金流量表怎么編制?做審計發(fā)現(xiàn)好會計系統(tǒng)倒出來的現(xiàn)金流量表不對
老師,單位有一個不上保險的員工,他是殘疾人,他在別的單位也有工資。在我們這每個月4100,其他的沒有,我也沒有給申報個稅。這樣不合法吧?因為他是射箭教練,他的工資我記到主營業(yè)務(wù)成本里,我該不該給他報個稅?按什么報?
老師,是不是只有從公司戶發(fā)工資的人員工資才可以入成本或者費用啊,如果老板私戶發(fā)就不可以做成本或者費用啊
老師,公司只有一個車間,分幾條流水線做產(chǎn)品,那我核算成本分A流水線、B、C做前加工)、D、E、F做組裝)、G、H、I流水線做包裝成品。那我按拉別產(chǎn)品去計算成本了
你好,老師。,就是湖北省這邊的。我之前醫(yī)療繳納的是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療,一年是400塊錢。然后,公司現(xiàn)在說要繳納五險。從5月份開始繳納。所以,我今天就把我的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療停掉了,把我的公司醫(yī)療增員了,但是,我看了一下社保扣費平臺,顯示的從4月開始繳納。這個是啥意思。怎么處理。
里面只有重新申報,沒有其他的,第一個是財務(wù)報表
你好,重新申報就是對之前報表的更正
老師還是我在10做沖紅,再做正確的好,那個比較好?
你好,這個就是個人選擇的問題了,無法去判斷哪個更好的?
那我就重新申報吧?因為這個數(shù)據(jù)不影響所得稅,是吧
你好,有個憑證應(yīng)付賬款科目做成其他應(yīng)付賬款科目了,這個是負(fù)債科目,不影響所得稅的?