你好;? 這個款是你們 掛靠單位直接去 繳納支付的嗎 ?? 你是做你自己掛靠單位的分錄 ; 你? 把這部分計入成本去? ?
老師,我想請教你一個問題。就是我們有一個項目掛靠在人家那里,涉及到異地交稅,異地交稅的稅款,拿回來他們已經幫我們抵扣了,然后在工程款里面把預交的稅款從工程款里面扣出來返還給我們,這樣沒錯,對吧?然后老板覺得應該額外的返還給我們,不應該從工程里面扣,他覺得是我這個做財務的算錯了,到底是我對了?還是老板對了?
老師好,有些施工單位掛靠我們建筑公司在外省施工項目,在當地預繳的增值稅及其附加稅費,企業所得稅都是他們自己在本地預繳,然后把預繳稅單拿給我們公司入賬,請問我公司拿到這些稅單記賬,會計處理分錄如何做才合理?
我們是施工方掛靠一個有資質的建筑公司,施工地是異地,需要異地繳款增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,還有企業所得稅,印花稅{印花稅是按合同不含稅總價的千分之三繳納的,以后就不用預交了}預交的稅款是我們施工單位自己的個人銀行卡繳納的,被掛靠單位收到業主的工程款后是不是需要把我所預交的所有稅款稅種都要退還給我,怎么退還?是私下給現金嗎?
老師好,我們老板接了個工程,但是掛靠到一個施工單位在,我們是掛靠方,然后我們建安行業異地稅金預交(預交了增值稅以及附加稅以及印花稅),我們墊支了這個稅款,請問站在掛靠方的角度,我要怎么做賬
老師,你好,我們是掛靠的施工單位 ,被掛靠方說他們是總公司統一做賬報稅,所以也不清楚交了多少稅,但我們是給政府工程施工,所以有審計查賬,請教下作為施工單位,我們是按掛靠方開出多少發票,就計多少增值稅及附加稅嗎?
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業務電子章怎么做?我們有實物的業務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫保需要去注銷嗎?
我們先墊支給被掛靠方 然后墊支完了以后被掛靠方就報銷給我們了
你好;? ?那你就做; 借其他應收款 貸銀行存款 ; 就掛這筆? ??
我問的是會計分錄怎么寫
你好;? ???借其他應收款 貸銀行存款 ; 就掛這筆? ? ? ?;? 墊付的分錄 就是這樣來寫的; 對方要報銷 說明 后期要還給你的??
不體現預交增值稅什么的科目嗎?最后被掛靠方要整體扣我們1.5%的增值稅的
你好 ;1. 不體現 ;這部分是預交的; 是對方被掛靠單位 會做稅費科目的;? 你們自己不做? ??
要是就這么簡單寫個科目 到最后跟被掛靠方對賬的時候 我怎么查我之前預交了多少呢
?你好 ;? 對方報給你; 你i做; 借銀行存款 貸其他應收款 ; 自己開票給被掛靠單位的時候? 產生的收入; 你在做稅費科目處理;? ??
我們壓根不給被掛靠方開票呀 就是我們沒有資質做建筑才掛靠到別人單位去的呀 我公司開啥票呢
你好1; 比如你掛靠我? ;我 去? 跟客戶 開票? 報稅收入;? 假如你不開票給我 ; 我就沒有成本發票的;? ? 我支付給你; 我所得稅會調整成本部分的;? ?你不開票? 到時做你的無票收入報稅? ?
說白了這個工程是老板名義接的 我肯定站在老板立場做賬的 我壓根就不會涉及進來公司 稅款也是老板墊支的
你好 ;? ? ?那你 對于你公司來說 ; 你墊付的 別人要還你;? 你就走其他應收款掛著就行了。? ??