你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
老師好,租入個(gè)人出租商鋪?zhàn)鲛k公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據(jù)付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬,交多少印花稅
老師 ,7月份開始印花稅繳納在簽訂合同時(shí)是含稅價(jià)但沒有單獨(dú)列明增值稅的 要全額繳納印花稅 ,這個(gè)單獨(dú)列明是什么意思 ?不含稅價(jià)是多少,增值稅是多少 分別寫出來嗎?還是寫直接寫一個(gè)含稅價(jià)是多少 就可以了
請(qǐng)教各位老師:電信局銷售設(shè)備并提供網(wǎng)絡(luò)安裝服務(wù),其中設(shè)備占比70%,服務(wù)及耗材占比30%,應(yīng)該怎樣提供增值稅發(fā)票,如果全部開具服務(wù)類發(fā)票可以嗎?設(shè)備如果需要單獨(dú)開設(shè)備的發(fā)票,服務(wù)開服務(wù)的發(fā)票,這個(gè)要分別簽訂設(shè)備合同,服務(wù)合同,還是只要在合同在分別列示即可?
老師,合同簽訂時(shí),稅金單獨(dú)列示,印花稅繳納是按照不含稅金額交,那如果是開普通發(fā)票的合同,稅金也單獨(dú)列示了,也是按照不含稅金額交印花稅嗎,謝謝
請(qǐng)問用公戶轉(zhuǎn)到對(duì)方公司的借款,對(duì)方用現(xiàn)金形式歸還,應(yīng)該如何做帳?
你好,老師, 有個(gè)養(yǎng)老院會(huì)計(jì)的喊我去應(yīng)聘,要準(zhǔn)備些什么呢 養(yǎng)老院的賬該怎么做呢
化妝品制造業(yè),倉庫的物流費(fèi)計(jì)入什么科目
公司從2025年2月開始由幼兒園外托管服務(wù)變更為商貿(mào)公司,法人股東不變。只是變更經(jīng)營(yíng)范圍,前后賬務(wù)處理有什么注意點(diǎn),要怎么銜接?變?yōu)樯藤Q(mào)公司后才由我們代理記賬,是否需要提供期初資料?
老師你好!問:拉原料的車把廠房門撞壞了,賠償700元錢,分錄怎么寫?
個(gè)體核定,工商年報(bào),資金數(shù)額填寫什么
老師,像買水果沒有發(fā)票的超過500的,匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增是嗎?
卷煙批發(fā)對(duì)零售不征消費(fèi)稅,批發(fā)對(duì)批發(fā)征消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師,員工修車中途吃的飯,餐費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
24年第一季度是個(gè)體戶,第二季度辦理了個(gè)轉(zhuǎn)企,現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)24年第一季度的定期定額九萬被計(jì)入了增值稅總收入該怎么處理
你是一般納稅人的話,開普通發(fā)票,他也有稅額的,開專票、普票是一樣的。
我是一般納稅人
納稅人的話,稅額可以單獨(dú)寫的。
老師,是我們向個(gè)人購進(jìn)貨物,對(duì)方是個(gè)人,開的免稅發(fā)票,不知道合同中的增值稅稅額應(yīng)該怎么列示
那就沒有稅額的,免稅的,對(duì)方是免稅的,沒法寫稅額,含稅和不含稅是一樣的。