你好 嚴格來說,是不可以的。但是你這樣開,主要是甲方那邊有要求的
老師,我們建筑公司有個項目全額轉包給人家了,為了不提現轉包,跟分包簽的兩份合同,分包給我們開票分開開,好比20萬工程款,分包開10萬9%稅率的建筑服務*工程服務,再開10萬3%稅率的建筑服務*勞務費給我們。這樣感覺不太對
老師好:我們跟A公司簽的是工程分包合同,我們公司委托A公司在農民工專戶代發農民工工資,A公司要求我們這樣開票,開票商品名稱:*建筑服務*勞務費,這樣開對嗎?我覺得應該開:*建筑服務*工程服務
我們是檢測公司 跟勞務公司簽了勞務合同 對方是建筑勞務公司 給我們開的“建筑服務”工程服務發票 不是“建筑服務”勞務費 這個工程服務發票能收嗎
你好老師我們這有份勞務分包合同,但是對方卻要求我們跟他開建筑服務*工程服務3%的票可以嘛?
老師,你好,請問下,我們分包出去的純勞務建筑服務,對方給我們開的9%的*建筑服務*工程服務的發票,不是開的建筑服務*勞務服務,可以嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那到底行不行?。?
你這個按照對方的要求開,是可以的