你好 ; 可以合并的; 直接對沖即可 ;? 你現在分別說下對應科目的? ?余額方向 和金額; 我看看怎么對沖? ?
老師好,我想問一下,其他應付款和其他應收款掛的都是同一個人,這個想要合并,只要留一個科目就好,要怎么處理
你好,我想問下,其他應收和應付賬款是同一個客戶可以合并嗎?應該怎么合并?比如我的租房的,一部分掛了其他應收,一部分掛了應付賬款,我怎么合并呢?
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來我掛的是其他應付/其他應收。 1.他們應該支付給我們的,借:其他應收款,貸:管理費用—水電費。 2.我們應該支付給他們的,借:管理費用,貸:其他應付款。 現在我要把兩者合并成一個,全部做成其他應付款。我其他應收這邊應該怎么調賬
能不能簡單描述下,有的一個單位掛了好幾個科目,就想合并一下,比如同一個單位之前做的其他應收款,其他應付,應收,應付都有數據,那如果我好調的話,可以把應收合并到其他應收里面嗎
老師咨詢下同一家單位設了二個科目,應付和其他應收款,我想把他們合并一起了可以嗎,應付賬款-23600000,其他應收款項13252000,合并的憑證如何處理
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?