同學,你好需要繳納 借:固定資產 應交稅費 貸:銀行存款
老師 單位購進一輛小汽車,收到的發票有購車發票、商業險、強制險、購置稅完稅憑證,請問這些能全部做入固定資產嗎?怎么做分錄,進項稅能不能抵扣
一般納稅人,購車一輛,價稅合計98800,不含稅價87433.63,增值稅11366.37,購置稅8743.36,這個分錄要怎么做,可以進項抵扣嗎
購買車輛哪些費用是需要記入車輛原值的呢??現在有購買車輛費用,車船稅,車輛內飾,購買車輛服務費,車輛一年期保險費(這個不記入,按年攤銷),這個車當做公司接客戶使用,所以進項稅額是可以正常抵扣的吧??
汽車銷售公司,把一臺庫存車轉為公司自用。廠家給我們開具了專票9.98。未進項抵扣。車輛上戶需要自己給自己公司開具了機動車銷售統一發票。購買方銷售方都是自己公司的名稱。售價11。請問,廠家開具的專票進項可否抵扣。自己開具的機動車銷售發票,是不是進項跟銷項可以對抵。會計分錄怎么做。
老師,請問單位買車,是不是可以在購入的時候一次性抵扣增值稅?因為購車有要交保險、車輛購置費等,這個構不構成一輛車的總價的?按這個總計來算增值稅?除了車輛購置稅還有什么稅要交嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
電動的也要繳納車購稅嗎?
同學,你好 如果沒有特別說明,需要繳納