你好 可以? 不涉及以前年度損益科目
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
那年末的時候需要多做處理嗎 還得等下年認證的時候借:應交稅費-進項稅額 袋:應交稅費-待認證進項稅額
你好 年末不處理?? 等下年認證的時候借:應交稅費-進項稅額 袋:應交稅費-待認證進項稅額
那請問一下 辦公室付的暖氣費取得的專票可以抵扣進項嗎? 應交稅費年末必須結轉嗎?
你好 這是用到哪里的呢?
就是辦公室辦公的暖氣費
不是員工個人的
你好是的可以 可以抵?
那應交稅費年末是負數 需要結轉嗎
你好 不用 不用的呢? ?
沒有認證時? 待認證進項稅額 不用結轉的?
好的 謝謝老師
可不客氣祝您恭不客氣,祝您工作愉快。