學(xué)員你好,這個金額是確定的,你們先沖銷費(fèi)用,等對方紅沖了給你紅票后貼回去就行
我公司開出了藍(lán)字發(fā)票 ,對方抵扣后因發(fā)票稅率與合同內(nèi)容不符 ,所以要求我公司開紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng) ,我公司按對方要求開出了紅字發(fā)票, 但是由于出納人員失誤,事后發(fā)現(xiàn)該紅字發(fā)票開錯了, 次月對方給退了回來 ,可是這張紅字發(fā)票已經(jīng)抄稅了,現(xiàn)在該怎么處理呢
我公司開了藍(lán)字增值稅專用發(fā)票給別的公司,他們抵扣了之后發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不符合要求,讓我們開紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng),我們開出了紅字發(fā)票之后,因開票人員失誤,此紅字發(fā)票不符合對方要求,對方拒收該紅字發(fā)票,把發(fā)票退了回來,但是已經(jīng)跨月了, 這種情況怎么辦呢
老師您好!我們公司和別的公司簽了合同,對方也把款打到了我公司賬上,后來因?yàn)橐恍┰颍贤蜂N了我們也需要把款退回對方。這種情況下,我們需要先開一張收到款的發(fā)票,然后退款后,再開張紅沖發(fā)票嗎?
我公司取得了一些不符合我公司業(yè)務(wù)的發(fā)票并付了款,后我公司將發(fā)票退回給對方,對方由于疫情原因一直還沒有紅沖,現(xiàn)在我們這邊怎么入賬?
從公戶給對方公司付款,并取得了發(fā)票,后面將發(fā)票退回,這筆業(yè)務(wù)取消了,但是現(xiàn)在對方公司還未將款退回給我們,我們這邊如何入賬?入預(yù)付賬款可以嗎?
如果差額征收對外開的是一般計(jì)稅的稅率可以抵扣,簡易計(jì)稅稅率不能抵扣老師,越聽越糊涂,比如勞務(wù)公司和甲方簽的是9個專票,然后勞務(wù)公司選擇差額征收,全額開票,按9個點(diǎn)開,難道取得的分包發(fā)票還可以抵扣嗎
老師,收到的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,做賬的時候入得是管理費(fèi)用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經(jīng)費(fèi),這個要申報(bào)個稅么?
老師對方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發(fā)票上,怎么開數(shù)電專票
給公司商的年度返利應(yīng)該怎么在發(fā)票上提現(xiàn)
非金屬礦物制品*金剛石樹脂磨片在開票系統(tǒng)里面分類編碼是多少
老師,招標(biāo)的時候商務(wù)部分要求原廠服務(wù)授權(quán),指定服務(wù)器廠商為曙光,網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)制造商銳捷,這個屬于限制性條款或者內(nèi)定嗎
老師你好:我們是地產(chǎn)公司,公司有兩年不發(fā)工資,員工工資都以工資抵房款,前任會計(jì)已離職,都是稅前工資抵房款,且未個稅申報(bào),請問,我現(xiàn)在以年收入—減除費(fèi)用—專項(xiàng)扣除—專項(xiàng)附加扣除等扣除項(xiàng),按年收入個稅稅率計(jì)算個稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現(xiàn)金流量表還需要填這筆嗎
請問會計(jì)交接,對方只交接到8年,再前面的沒有了,后面我會有責(zé)任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
我們把原發(fā)票退回去了,發(fā)票不在我們這里
那就把這個憑證沖銷就行
是不是先走成往來比較好?
我們收到票后就把發(fā)票退給他們了
也可以先走成往來
還沒做憑證
走往來用哪個科目比較好,預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款?
這張發(fā)票你們有沒有入賬,之前有沒有預(yù)付,如果都沒有,就可以不理的
發(fā)票10月底收到,就退回給對方了,11月初老板又給付了款
現(xiàn)在商量是講發(fā)票退回黑對方,對方紅沖,然后對方再講款退回給我們,等于這次業(yè)務(wù)不做了
那付款 借*預(yù)付賬款 貸*銀行存款
有的說做成應(yīng)付賬款比預(yù)付賬款好,但是如果做成了應(yīng)付,那報(bào)表還得重分類吧
如果做成了應(yīng)付,那報(bào)表還得重分類的
那到底是應(yīng)付賬款科目合適還是預(yù)付賬款科目合適?兩者對稅方面有啥影響?
對稅沒有影響,預(yù)付賬款核實(shí),因?yàn)槭窍雀犊?
情況就是對方先開了票,我們只是退回了沒入賬,后面又付了款,現(xiàn)在想取消這筆業(yè)務(wù),我們賬務(wù)處理就是 先掛往來預(yù)付賬款?
是的,因?yàn)閺男问缴峡淳褪窍雀犊?
好的,那先掛預(yù)付賬款吧
嗯,等到退回沖銷就可以,沒有問題的