你好 (15)12月28日,生產吐司面包5000箱。領用面包包裝袋200包,單位成本50元;領用面包包裝箱5000支,單位成本11元。 借:生產成本,貸:原材料,周轉材料 (16)12月28日,廠部辦公室員工李偉出差向財務部預借差旅費2000元,以現金支付。 借:其他應收款,貸:庫存現金 (17)12月29日,李偉出差回來報銷差旅費1700元,交回剩余差旅費現金300元。 借:管理費用,庫存現金,貸:其他應收款 (18)12月30日,編制本月工資匯總表:根據工時和考勤記錄計算分配職工工資,其中生產工人工資210000元(生產工人工資按生產工時比例分配,其中,餅干生產工時1800小時,面包生產工時1200小時),車間管理人員工資16000元,企業管理人員工資58800元,銷售部門人員工資15200元。 借:生產成本,制造費用,管理費用,銷售費用,貸:應付職工薪酬? (19)12月30日,收到自來水公司發票和銀行的付款通知,本月支付水費3000元,其中生產吐司面包耗用150元,車間一般耗用1200元,企業管理部門耗用1180元,銷售部門耗用470元。 借:生產成本,制造費用,管理費用,銷售費用,貸:銀行存款 (20)12月30日,收到區供電局發票和銀行的付款通知,支付電費8400元,其中車間一般耗用6300元,企業管理部門耗用1600元,銷售部門耗用500元 借:制造費用,管理費用,銷售費用,貸:銀行存款
1、根據企業本月職工薪酬匯總表計算,本月A產品生產工人工資40000元,B產品生產工人工資35000元,車間管理技術人員工資20000元,企業管理人員工資25000元。2、按上述人員工資和14%的比例計算職工福利費。3、開出轉賬支票委托銀行發放工資,實發工資為100000元,并結轉代扣員工工資20000元。4、開出轉賬支票支付購買辦公用品款1500元,其中管理部門1000元,車間500元。5、用銀行存款支付生產車間設備維修費1300元,企業管理部門設備維修費700元。6、接銀行通知自來水公司委托銀行收取水費12000元。其中A產品耗用4000元,B產品耗用3500元,車間耗用1500元,管理部門耗用3000元。7、企業開出轉賬支票支付本月電費36000元。其中A產品耗用18000元,B產品耗用12000元,車間耗用2000元,管理部門耗用4000元。8、企業副總公出預借差旅費8000,用現金支付。9、企業開出轉賬支票結算本月通訊費13000元,其中管理部門10000元,車間3000元。要求,根據上述業務編制會計分錄。
(15)12月28日,生產吐司面包5000箱。領用面包包裝袋200包,單位成本50元;領用面包包裝箱5000支,單位成本11元。(16)12月28日,廠部辦公室員工李偉出差向財務部預借差旅費2000元,以現金支付。(17)12月29日,李偉出差回來報銷差旅費1700元,交回剩余差旅費現金300元。(18)12月30日,編制本月工資匯總表:根據工時和考勤記錄計算分配職工工資,其中生產工人工資210000元(生產工人工資按生產工時比例分配,其中,餅干生產工時1800小時,面包生產工時1200小時),車間管理人員工資16000元,企業管理人員工資58800元,銷售部門人員工資15200元。(19)12月30日,收到自來水公司發票和銀行的付款通知,本月支付水費3000元,其中生產吐司面包耗用150元,車間一般耗用1200元,企業管理部門耗用1180元,銷售部門耗用470元。(20)12月30日,收到區供電局發票和銀行的付款通知,支付電費8400元,其中車間一般耗用6300元,企業管理部門耗用1600元,銷售部門耗用500元
(15)12月28日,生產吐司面包5000箱。領用面包包裝袋200包,單位成本50元;領用面包包裝箱5000支,單位成本11元。(16)12月28日,廠部辦公室員工李偉出差向財務部預借差旅費2000元,以現金支付。(17)12月29日,李偉出差回來報銷差旅費1700元,交回剩余差旅費現金300元。(18)12月30日,編制本月工資匯總表:根據工時和考勤記錄計算分配職工工資,其中生產工人工資210000元(生產工人工資按生產工時比例分配,其中,餅干生產工時1800小時,面包生產工時1200小時),車間管理人員工資16000元,企業管理人員工資58800元,銷售部門人員工資15200元。(19)12月30日,收到自來水公司發票和銀行的付款通知,本月支付水費3000元,其中生產吐司面包耗用150元,車間一般耗用1200元,企業管理部門耗用1180元,銷售部門耗用470元。(20)12月30日,收到區供電局發票和銀行的付款通知,支付電費8400元,其中車間一般耗用6300元,企業管理部門耗用1600元,銷售部門耗用500元寫分錄
1.12月5日,車間領用甲材料2萬元,其中,A產品使用8000元,B產品使用9000,車間一般消耗3000元。2.12月7日,車間領用乙材料3萬元,其中,A產品使用15000元,B產品使用14000元,車間一般消耗1000元;另外,行政部門領用乙材料1600元。3.12月12日,財務科劉某出差,預借差旅費4000元。4.12月14日,以現金支付車間辦公費800元。5.12月16日,財務科劉某出差回來,報銷差旅費4216元,以現金補付不足款項。6.12月20日,以銀行存款支付員工工資287000元。7.12月25日,以銀行存款支付常設銷售機構房屋當月租金3000元。8.12月31日,計提本月固定資產折舊4700元,其中,車間折舊3600元,行政管理部門折舊600元,銷售部門折舊500元。9.12月31日,分配本月職工工資。本月應付職工工資291500元,其中,車間生產工人工資200500元,車間管理人員工資22000元,行政管理人員工資25000元,銷售人員工資44000元。
(21)12月30日,計算提取本月固定資產折舊,本月應計提折舊金額為52785元。其中車間設備應計提折舊30500元,管理部門應計提19885元,銷售部門應計提折舊2400元。(22)12月30日,通過銀行發放本月職工工資300000元。(23)12月30日,開出轉賬支票一張給廣告公司,支付產品的廣告制作費用12000元。(24)12月30日,計算分配本月制造費用,本月制造費用共計54000元(按生產工時比例分配,其中,餅干生產工時1800小時,面包生產工時1200小時)。(25)12月30日,本月生產曲奇餅干10000箱、吐司面包5000箱全部完工,結轉完工產品成本。寫分錄
你好老師,企業工商年報,對外投資情況,是根據什么來填寫的,根據產股企業嗎?比如我跟另一個公司A合伙成立了C那么我填企業工商年報的時候,對外投資情況,需要填C的信息嗎?不管是不是有實繳
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老師麻煩咨詢一下,申報工資應是扣個稅前的金額,還是扣了個稅后的金額呢。會計分錄如何處理呢
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老師,關于增加營業執照進出口權,我想請老師幫看一下,我這樣是否增加完全了,謝謝!
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老師,我們公司最近要開一張換電項目的票給a公司,但是問題是,我們沒有那么多錢去進貨源,我們要先拿到錢才能去進貨,我們要拿錢a公司讓我們先開票,就算我們開了票,一時也沒有成本結轉,這個最好我們要怎么做?
請問老師,入資款沒入齊是不是不能借款經營