對的,是的,是這么做的。
A公司是B公司的股東,B公司繳納完稅抵債之后有分紅給A公司,是不是A公司收到后這筆收入填入免稅收入不用繳納所得稅?
老師您好,A公司控股B公司,B公司盈利了,B公司交完企業所得稅的情況下,分紅給A公司,A公司這邊收到了這筆款,用不用繳納企業所得稅
A公司是B公司的股東,B公司2022年分紅200萬給A公司,A公司收到這筆分紅款,又分給了A公司的股東小王,那小王還要納稅嗎?
有個問題 A公司控股B公司 B公司的收入 分紅到A公司后 這筆錢算不算A公司的經營收入
A公司百分之百投資B公司,那B公司的交完所得稅之后利潤分到a公司,那這筆分紅還需要在a公司繳納所得稅嗎
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
B公司是三個公司投資A、C、D,那這三家公司收到的分紅是不是也是這樣填?
只要都是有限公司的都可以。