那他之前的贊助錯錯了,你現(xiàn)在進行調(diào)整,借應付賬款貸相關的費用,如果說是跨年的,就是貸以前年度損益調(diào)整。
老師,請問去年支付一筆材料款時借:應付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票的時候借主營業(yè)務成本,貸現(xiàn)金。導致應付賬款掛著賬,我現(xiàn)在該怎么做分錄調(diào)回來?
老師,請問你就是沒有付款也沒有收到發(fā)票做的借庫存商品貸應付賬款,但是后來發(fā)票到了要付款金額不一樣怎么做呢
請問,以前年度的應付賬款,付款時,借:應付賬款 貸:銀行存款。一直沒有收到發(fā)票,沒有做成本費用。現(xiàn)在確定發(fā)票收不回來。怎么處理
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費用 1000 貸:庫存現(xiàn)金:1000 后來實際付款做了筆借:其他應付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金那筆其實是沒有用現(xiàn)金支付的,這個要怎么調(diào)賬呢
請問老師,之前做賬的會計未付款是掛應付賬款,后來收到發(fā)票做的是借費用,貸庫存現(xiàn)金,沒有沖掉應付賬款,請問我現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢?
老師下午好!2024年12月成立的公司,沒有發(fā)生任何業(yè)務,2025年用做企業(yè)匯算清繳嗎?
老師五金倉的護欄8000多,到哪個科目啊?
老師,做材料盤盈,可以做借原材料 。貸主營業(yè)務成本嗎
老師,參加廣交會發(fā)生的費用支出是不是要計入廣宣費
你好,老師,請問勞務派遣公司開差額票應該怎么入賬
員工生育津貼收到了,是全額轉給員工嗎?還是按照比例給員工
老師匯算清繳時,銀行的手續(xù)費填利息收支那一欄嗎
請問老師,我公司在2020年在建行開了一個政府采購平臺的保證金賬戶,當時由法人個人賬戶轉了錢進這個保證金賬戶,但這個賬戶當時并沒有告知代理記賬公司,所以我們的記賬憑證上是沒有這個賬戶的,也沒有這筆錢,但這個月我們把這個保證金賬戶注銷了,那筆保證金打進我們的基本賬戶了,等于是我們盤存多出來一個銀行賬戶,然后這個銀行賬戶里的錢又打進基本戶了,請問這筆業(yè)務我應該怎么做賬,剛剛有個答疑老師告訴我: 借:銀行存款—保證金賬戶 貸:其他應收款 借:銀行存款—基本賬戶 貸:銀行存款—保證金賬戶 但我突然發(fā)現(xiàn),那我其他應收款貸方還掛著一筆賬,沒銷呀,我應該怎么辦
紅字發(fā)票填錯數(shù)量了怎么辦?沖多了
老師,如果紅沖了發(fā)票,會對我們的賬造成什么影響呢?