可以抵扣的,在2022年計(jì)提,然后在2023年支付出去
老師,你好!2022年1月份發(fā)放2021年的年終獎(jiǎng),2月份申報(bào),也就算在2022年度了嗎?2021年度的年終獎(jiǎng)最遲只能在2021年12月份發(fā)放,才能算在2021年度?假如在2022年1月到12月任意一個(gè)月發(fā)放,是不是都是屬于2022年度?這個(gè)申報(bào)時(shí)間和綜合匯算清繳時(shí)間有關(guān)系,是一定要在匯算清繳之前完成才可以,還是說(shuō),任何月份都可以?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅更改申報(bào)需要交滯納金嗎?比方說(shuō)2021年年終獎(jiǎng),在2022年1月發(fā)了300做了年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào),2022年2月補(bǔ)發(fā)了2021年年終獎(jiǎng)9萬(wàn),改如何處理呢?不能放到2022年工資里
老師,假如我2020年有80萬(wàn)的普票沒(méi)有及時(shí)入賬,2022年1月才發(fā)現(xiàn),才看到這張票,那我能2022年入賬,2023年做2022年匯算清繳時(shí),不用調(diào)增吧?
老師 2022年的,年終獎(jiǎng)金12月份計(jì)提,2023年1月份申報(bào)的,2023年2月份發(fā)放的話,個(gè)人匯算清繳的時(shí)候是計(jì)入2023年嗎?
比如2022年嗯年終獎(jiǎng)2023年2月才發(fā)的。2022匯算清繳時(shí)能抵扣嗎?金額做到2023年2月了?如何放到2022年費(fèi)用里
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資,這個(gè)是2022年的。
那意思是如果想在2022年計(jì)入費(fèi)用,就要2022年12月底以前計(jì)提,如果到2023年計(jì)提發(fā)放,就只能做到2023年費(fèi)用里了。
你好 是的 可以這么理解
老師2023年之前 年終獎(jiǎng)還可以選擇單獨(dú)扣除,不并入工資對(duì)吧
對(duì)的 可以這么做的