你們可以就是買了再加工再賣,按流程做賬,買就計庫存商品,加工就是加工費,賣了記收入結轉成本
老師,我想問一個問題,我單位是商貿行業,我外購商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對方公司加工費,1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經營范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費稅,比如說我們商品購進成本是6,加工費是4,繳納的消費稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計算過程是否準確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費稅? 4.如果我們就按我們的成本價10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買回來之后,自己再買瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買進來的成本是10.銷售變成50,時候中間還需要繳納消費稅?
老師您好,我想咨詢您一個關于、代加工酒的稅務問題、比如:我采購a公司基酒(散醬酒)、運到B公司(購買B的原材料,B有生產資質順便幫我加工成成品)、包裝物之類、如果是我自己采購給B公司、b包裝好再給我、我再成品銷售C (我是小規模、如何記賬、如果繳稅(白酒加工成保健酒)
老師你好,我想咨詢一個問題,我現有AB兩個公司,A是生產性企業,B是商貿企業。平時都是A負責生產,然后賣給B負責出口,退稅。然后B公司現在接到這么一張訂單,是客供材料的訂單,客戶C要求這批出口商品中的一個小零件用他的客供材料,B公司不需要付任何費用購買,但進口該批客供材料的時候B公司在單一窗口交了關稅和增值稅,有繳款書。然后B公司是幾個人的那種銷售公司,不具備加工生產能力的,這批客供材料直接運到A公司,由A公司去組裝,然后做好后賣給B公司,B公司再出口賣給客戶C。這種情況,AB公司的賬務應該怎么操作?咨詢稅局,當地稅局說10年內都沒見過這種情況
老師,我有一個出口退稅方面的問題需要咨詢您,A公司向B公司采購成品包,由A公司購買一批裝飾材料一起包裝后出口,B公司需要如何開發票,A公司才可以正常退稅?據我了解的信息,如果B公司開普票,A公司是不可以申請 退稅的,因為普票不能抵扣進項稅;如果B公司開專票,它開的成品包,A公司是屬于工貿一體的,在稅局系統上應該是不認可A公司將此部分成品包的發票作為半成品進行加工再出口的。
老師,我有一個出口退稅方面的問題需要咨詢您,A公司向B公司采購成品包,由A公司購買一批裝飾材料一起包裝后出口,B公司需要如何開發票,A公司才可以正常退稅?據我了解的信息,如果B公司開普票,A公司是不可以申請 退稅的,因為普票不能抵扣進項稅;如果B公司開專票,它開的成品包,A公司是屬于工貿一體的,在稅局系統上應該是不認可A公司將此部分成品包的發票作為半成品進行加工再出口的。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
怎么寫分錄
我們是小規模 貿易公司
你好 購買了原材料和包裝材料,借:原材料,周轉材料,貸:銀行存款等科目 外發加工,借:委托加工物資,貸:原材料 支付加工費,借:委托加工物資,貸:銀行存款等科目 收回,借:庫存商品,貸:委托加工物資 對外銷售 借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 領用包裝材料,借:銷售費用,貸:周轉材料
加工成保健酒的話 、這個怎么繳稅(目前是小規模)
就還是正常繳稅,3%的稅
不是按白酒銷售的稅對吧
按白酒,但你們白酒也是3%
看錯了不是按白酒,按保健酒