花剌一剌,借應付賬款貸其他應付款,有個人支付的證明嗎?
我們公司18年12月買了材料,供應商當時開了發票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現在還沒有支付,但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現金支付沖掉了,)現在我們要付這筆貨款應該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應商當做現金支付嗎
公司有一筆廣告費,是公司好幾年來一直沒有開票的,然后之前付款都是私賬付的,現在全部開了票,請問這樣怎么處理這筆業務,要是算現金支出,可是賬面上沒有那么多現金做這筆支出,要是應付,應付就成負數了
之前的平臺費用,都是用現金支付的,現在平臺把發票全部補過來了,但是之前的支出沒有入賬,都是私賬,現在怎么處理這筆賬務好些如果把之前的支出,全部做成現金支付,但是賬面上沒有這么多現金,應付賬款也沒有那么多,把發票按應付入賬,應付就成負數了,這個要怎么處理
老師,從代賬公司把這兩年的拿回來,清理了一下發現工資社保公積金都沒有計提,還有就是所有支出都是老板打款出納去付的,會計公司全部做成了庫存現金支付導致庫存現金負數,現在要怎么處理呢
小規模以前代賬公司做賬,去年有一筆支出, 借:應付賬款 貸:銀行存款 沒有歸集到成本,資產負債表上就應付賬款一直就是這個負數,現在可以怎么賬務處理平賬
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
因為是充值平臺的,支付記錄都找不到了,都是很久累計的
Na,那現在對方能給你們開一個收據嗎?
可以在平臺把支付記錄截圖,但是賬務怎么處理會比較好了
借應付賬款,貸其他應付款個人。
現在是收到了全部的發票,也是這樣入賬嗎
你好,當時你分錄怎么做的?借銷售費用貸應付賬款,應該是做這個吧?
拿到發票的時候是這樣入賬的,但是現在就是發現應付是負數了,所以才問下,這樣是不正確的吧,所以想調整
發票是多少?你們單位支付了多少?你賬上做了多少?
都是現金支付的,之前的人都沒有做賬進去,然后我這邊就收到了發票,但是發票要入賬吧,發票的金額是累計金額,按發票金額做賬就可
借銷售費用貸應付賬款怎么會出現負數余額,這個應付賬款還沒有支付,應該是在貸方有余額才對。
意思就是,現在賬面的應付賬款是20萬,然后這個發票按30萬入賬,按全年下來,應付就成負數了,而且這個應付賬款的20萬,有對應的供應商沒有開票的
你好,你能寫一下你的分錄嗎?你這樣描述的話,你應該是欠人家的錢
我現在做的分錄就是你寫的這個,借銷售,貸應付,因為這家公司都是基本上都是現節,沒有啥很多貨款欠,欠的貨款才幾十萬,但是這個廣告費發票就有 40多萬了,那如果這樣入賬,現在把應付的款付了,這個40多萬不就是負數了嗎?
借銷售費用40萬,貸應付賬款40萬,你做的是這個嗎?收到了40萬的發票。
是的,這個做了,上個月收到發票就是按這個入賬的,因為這個是他們從開公司到現在,累計好幾年的廣告費,都是直接掃碼充到平臺的,之前都沒有入賬,這個支出,但是現在就是突然出現這么多發票,支付記錄是全部查的到,金額也對應的上,
你好,那就是對方欠了你的發票。
可以這樣理解,但是之前的支出沒有做賬進去,所以現在拿到這么多發票不知道如何處理會好些,
你好 補上就可以的
之前沒有做進去的,現在都補上。不用非得跟著發票來做,只要業務發生了,你就可以做。