您好,你可以原路紅沖之前進口貨物的分錄,把進項稅額科目換成貸方進項稅額轉出即可。
#提問#老師請問申報表之前的留底稅款被退回企業,所以申報表做進項稅轉出,現在稅務及叫自查,所以做了無票收入,推算下來進項被退回企業的,所以有稅款,稅務局的說要繳納稅款而且之前退回來的也要補繳進去,老師這個退回來的要怎么退回去?
出口退稅流程 a.獲得對外貿易經營權與海關進出口權后,需要出口退(免)稅備案; b.取得報關單、收匯等憑證、勾選確認發票,錄入出口退稅數據申報 *當取得出口退稅報關單與進項發票并收匯后,就可以在出口退稅申報系統匯總錄入退稅申報數據(出口明細表、進貨明細表、匯總申報表、打印申報表、生成申報電子數據包) c.稅務機關審核后,取得退稅款 老師這個是我自己總結的出口退稅流程,看下還有需要補充修改的嗎?
老師,進囗貨物,有票貨物己繳稅款,已勾選進項,并申報抵扣,昨天說要退回國外,不允許進口,去稅局修改申報表做進項轉出,這個分錄要怎怎做?
老師你好,公司是外貿出口企業,出口了一批貨物,國家規定這類貨物不允許退稅,那我收到的進項發票應該如何入賬,可以抵扣進項稅嗎?收到的境外收入是要視同內銷嗎?確認出口收入的時候分錄應該怎么做
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進項發票,我申報時進項轉出并繳納了稅款,后稅務局說客戶申請的紅字信息表有誤,無需做進項轉出,現在稅款已申請退稅并到賬,那退的增值稅的賬務怎么處理,要如何調,分錄怎么做?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
老師,能給明細分錄嗎?
你們之前的會計分錄怎么入賬的呢?
比如之前你的入賬憑證是,借:庫存商品或原材料? 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款或應付賬款;現在進項稅額轉出分錄為,借:庫存商品或原材料(紅字) 貸:銀行存款或應付賬款(紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)