同學(xué)你好,這種情況下,可以使用備查賬來(lái)登記使用中的版輥。
老師我是新手會(huì)計(jì)求問(wèn): 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒(méi)營(yíng)業(yè)沒(méi)收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒(méi)票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開(kāi)票嗎,沒(méi)有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒(méi)票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒(méi)票沒(méi)入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來(lái)款需要做賬嗎?(老板跟我說(shuō)不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒(méi)發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒(méi)關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒(méi)算,如果這個(gè)月沒(méi)發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過(guò)了5000這個(gè)要怎么處理
你好李老師,請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,就是我們那個(gè)現(xiàn)金日記帳號(hào)主要是通過(guò)記錄那個(gè)現(xiàn)金,就庫(kù)存現(xiàn)金的一個(gè)支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的?記那個(gè)記賬里賬戶里面。
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥隆OM蠋煄臀医饣笠幌隆? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
老師,我們是印刷行業(yè)的,印制標(biāo)簽的。我有個(gè)疑問(wèn),我們企業(yè)印刷前是需制作版輥的,這個(gè)版輥的意思就是先設(shè)計(jì)圖案,然后由制版廠在版輥上制造出圖案,我們加上墨水和薄膜,把圖案印出來(lái)。關(guān)于這個(gè)制版,我們是要收客戶制版費(fèi)用的,但是這個(gè)制版費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)收入還是其他收入呢?我分不清楚了。主營(yíng)的話,我的主營(yíng)只有印出來(lái)的東西,才是我主營(yíng)去銷售的,這個(gè)版輥,客戶通過(guò)我們?nèi)プ觯覀冊(cè)僬抑瓢鎻S去做,最后確定沒(méi)問(wèn)題才開(kāi)始印制。沒(méi)有版輥也印刷不出來(lái),所以您說(shuō)該是什么呢?
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),印刷塑料標(biāo)簽的,在印刷過(guò)程中會(huì)使用版輥。這個(gè)版輥就是個(gè)模板一樣,印什么用什么版輥,有個(gè)問(wèn)題是,這個(gè)版輥我做賬是低值易耗品,一次攤銷完,但實(shí)際上,這個(gè)版輥是反復(fù)印刷的,沒(méi)達(dá)到報(bào)廢狀態(tài)都不會(huì)出庫(kù)。所以這樣子這個(gè)東西,我們就存在賬實(shí)差異了,怎么處理
老師,工廠無(wú)人值守設(shè)備屬固定資產(chǎn)哪類
倉(cāng)管沒(méi)給進(jìn)貨單,但車間已用,怎么做憑證
總公司中標(biāo)項(xiàng)目授權(quán)給分公司核算,但前期費(fèi)用發(fā)票都是總公司,可以內(nèi)部轉(zhuǎn)賬給分公司做成本應(yīng)收分公司的錢嗎
我們公司原營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本400多萬(wàn),23年底更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本為5000多萬(wàn),后來(lái)我們主管部門注資6000多萬(wàn),我把營(yíng)業(yè)執(zhí)照上5000多萬(wàn)的注冊(cè)資本作實(shí)收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎? 現(xiàn)在稅務(wù)要我們交實(shí)收資本+資本公積一共6000多萬(wàn)的印花稅,這個(gè)印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個(gè)6000多萬(wàn)交印花稅
老師,金蝶云星空企業(yè)版,固定資產(chǎn)卡片初始化,沒(méi)有會(huì)計(jì)政策,財(cái)務(wù)信息下面都是灰色的,我應(yīng)該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產(chǎn)卡片
老師,固定資產(chǎn)清理,在借方余額表示什么
代買購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購(gòu)置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開(kāi)票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款。這樣做對(duì)嗎
老師,你好,匯算清繳時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表年報(bào)直接填寫提交就可以了嗎?
老師,好。我們是集團(tuán)公司,總公司拿專利權(quán)價(jià)值100萬(wàn)投資子公司,1、做賬時(shí)都需要什么手續(xù)?2,怎么證明專利權(quán)價(jià)值100萬(wàn),3、需要繳納印花稅嗎?
我只是一個(gè)會(huì)計(jì),員工報(bào)銷單上面只有會(huì)計(jì)主管和復(fù)核這里簽字,我應(yīng)該在哪里簽字比較好,以前的會(huì)計(jì)都在會(huì)計(jì)主管這里簽字的,我覺(jué)得好像不對(duì),我只是一個(gè)小會(huì)計(jì)呀,如果我不在會(huì)計(jì)主管這里簽字的話,這里也是空著,平時(shí)簽字就報(bào)銷人,會(huì)計(jì),副所長(zhǎng),所長(zhǎng)這四個(gè)人
意思是備查賬簿就不是庫(kù)存,就不存在賬實(shí)不相符的情況了,是這么理解?
同學(xué)你好,是的,是這樣理解的。