您好,這個是可以的,就是你之前是采購的貨款還是啥?
老師,去年我們沒有銷售,只有一些進項稅額可以抵扣的,但是今年報1月份的增值稅我怎么沒有看到上年留抵的進項金額呀?是今年不能用了嗎?還是我需要操作什么才能顯示出來。
老師我有一張抵扣的進項票稅額是20.79,但是只能抵扣10.39,那我發票勾選還是正常操作,只是報稅的時候轉出來就可以了哈。
老師,附件中的愛信諾開過來的這張發票不能抵扣,但是去年全額抵扣了,剛稅局找過來了,我可以進項稅額轉出嗎,怎么操作呢
你好老師,簡易計稅項目我開票是3%,收分包票1%,我交差額的3%,為什么可以開出去全額的3%的發票讓我的甲方去抵扣呢,這樣稅務局不就虧了嗎,在這個地方轉不過彎來
請問老師,去年抵扣了一張發票,現在要轉出,怎么操作呢?比如抵扣的稅金是7萬,現在轉出,是不是這個月要勾選七萬的進項來抵?
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
不是,每年稅控280不是全額可以抵扣嗎,我們還有個好像增值服務320不能抵扣,代賬做錯了全額抵扣了600,我現在是要怎么更正申報呢
之前的分錄怎么做的說一下
借:服務費600 貸:銀行存款
當時沒有做進項稅嗎?
沒有賬務處理,申報表上直接填報抵扣的
那你就這樣,申報表,附列資料二,轉出