你好,當(dāng)時(shí)開的是1%的普通發(fā)票,它也抵扣不了增值稅,你開1%的普通發(fā)票和免稅的普通發(fā)票一個(gè)樣的。
請(qǐng)問本公司的小規(guī)模納稅人,是造價(jià)公司,對(duì)方也是造價(jià)公司,因?yàn)橛胁糠謽I(yè)務(wù)是對(duì)方公司做的,對(duì)方開了做了合同開了發(fā)票(我們支付的包稅費(fèi)在里頭了),這個(gè)賬務(wù)要怎么處理,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款嗎?發(fā)票上的稅可以直接進(jìn)成本嗎?
今年上半年跟一家公司簽訂了技術(shù)服務(wù)合同,對(duì)方已經(jīng)預(yù)付70%的款項(xiàng),且發(fā)票已開,現(xiàn)在對(duì)方想把其中一個(gè)還未深入開展的項(xiàng)目取消退回部分款項(xiàng),請(qǐng)問這個(gè)怎么處理呢?是否需要簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議寫明終止其中一項(xiàng)服務(wù),然后我這邊開紅字沖紅嗎?我們當(dāng)時(shí)買的增值稅普通發(fā)票給對(duì)方
公司開具了一張免稅普票,但合同注明開具1%的普票,對(duì)方公司要求寫補(bǔ)充協(xié)議,并且少支付免稅的那部分價(jià)款,老板說說因?yàn)楹灪贤痤~是對(duì)方需要付給我們的稅款的,所以對(duì)方現(xiàn)在是要扣除。這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呀!
老師好!公司在2021年底支付了某公司工程款1500多萬(wàn)元,并且對(duì)方也開具發(fā)票(備注:對(duì)方公司開具的發(fā)票抬頭名稱開錯(cuò)了,之前又將票據(jù)收回。但對(duì)方法人寫了情況說明并簽字蓋章)現(xiàn)在稅務(wù)局查某公司賬,對(duì)方法人要我們公司提供一下之前他在我公司寫的情況說明(備注:情況說明大概意思是己收到我們公司的全部工程款項(xiàng),并且開具1500多萬(wàn)的增值稅款,但有另外20多萬(wàn)的稅款由我們公司繳納)交與稅務(wù)說明清楚,請(qǐng)問一下能不能提供給他?需不需要他提供什么給我?我會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
2021年我公司支付了一個(gè)合同款3萬(wàn)(合同總價(jià)10萬(wàn)),后面我們公司不打算干了,但一直沒注銷,現(xiàn)在老板想把這個(gè)公司注銷,可是這個(gè)3萬(wàn)的發(fā)票對(duì)方公司不開,他們說合同沒有完成,他們是虧損的,就不給開票,掛在其他應(yīng)收款里的,那我們現(xiàn)在要怎么處理這筆賬呢?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
比如對(duì)方應(yīng)付我們5000,合同金額也是5000,稅款50,對(duì)方公司就不付這50,原因是雙方簽訂的合同上的金額是算了稅這個(gè)成本在里面的
你好,差額放到銷售費(fèi)用里面的。
我們是建筑了公司,提供的是建筑服務(wù),那就是把少收的50算到費(fèi)用里面去嗎
借銀行存款、銷售費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款。
好的謝謝!
不用客氣,工作愉快