進項稅轉出,然后這個成本納稅調增
我公司收到的進項稅專票去年發票已認證抵扣了,但這個月通知我們這張發票對方作廢了,又從新開據了一張正確的發票給我們,這種情況怎么做分錄,
我們單位17年取得一張10萬的費用發票,已經入賬,今年收到稅務局通知,說對方有問題,讓把這張發票調出去交稅,目前已經去稅務局補交了稅款,賬務上怎么處理?
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進項發票,已經付款坐成本并且認證抵扣,現在接到稅務局通知說這張票不能抵扣,要做進項稅額轉出,也不能做成本,想問下賬務上我要怎么處理?會計分錄怎么做啊?
老師,今天我認證專票時,發現平臺上有一張酒店給我們公司開的增值稅專票,但是我并沒有收到這張專票,發票和抵扣聯都沒有,也未入賬,我就沒有勾選這張認證,把其他認證了,請問我是否需要把這張選擇不抵扣,原因選 其他?然后提交就行了,賬務上也不用處理?
老師,2021年公司收到一張專票并認證抵扣了,今年稅務局給了一個跟票管的通知,說這張發票有問題,我該怎么處理
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
為什么要進項稅額轉出,這是正常發生的業務,是不是對方公司把這張發票開紅字了,所以才出現稅務提示
你抵扣了,也要你這邊開具紅字發票信息表啊