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老師以前期間的進項稅額的加計抵減額沒有計提,本月計提,分錄怎么做?比如原來進項稅額10萬*10%=10000元,當期不用,以后再用,這個計提的分錄怎么做

2022-11-20 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-20 10:45

你好,借應交稅費、應交增值稅加計扣除,,貸營業外收入,

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快賬用戶8775 追問 2022-11-20 10:49

那這10000元填入附表四里,相應的會計分錄是借應交稅費、應交增值稅加計扣除,,貸營業外收入是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-20 10:51

你好同學,對,理解的是正確的。

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快賬用戶8775 追問 2022-11-20 10:52

好的謝謝老師應交增值稅加計這個科目,是扣除還是抵減

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快賬用戶8775 追問 2022-11-20 10:52

應交增值稅加計這個科目后面,是寫扣除還是寫抵減呢

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齊紅老師 解答 2022-11-20 10:53

你好,寫扣除也可以,寫抵減,也可以的,因為那是個二級科目。

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快賬用戶8775 追問 2022-11-20 11:18

老師,還要問下,那做完這個“借應交稅費---應交增值稅加計抵減10000,貸營業外收入10000“假如我12月想用掉這10000,我怎么分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-20 11:19

你好,可以借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費、應交增值稅加計抵減。

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你好,借應交稅費、應交增值稅加計扣除,,貸營業外收入,
2022-11-20
你好,進項稅額加計抵減是不需要計提的,繳納的時候 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益,這個其他收益就是加計抵減的金額。
2022-11-20
您好,也是需要計提分錄的
2019-12-24
計算加計抵減 借:應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額10   貸:其他收益 - 其他/營業外收入-加計抵減10 抵減應交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅3 貸: 應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額3
2023-12-08
你好,加計是實際支付時才做的 借:應交稅費(上月計提的應交) 貸:銀行存款(實付) 其他收益(加計扣除的90)
2020-09-01
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