你好,你是不是購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)的,如果是購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)的,這個(gè)發(fā)票代碼號(hào)碼就是不顯示的,你打印出,然后再手填寫(xiě)上就可以的,你把這兩次開(kāi)的都重新刪除,然后再重新開(kāi)。
開(kāi)具成品油專票,要沖紅字發(fā)票,上傳信息表的時(shí)候顯示沒(méi)有藍(lán)票抄報(bào)記錄。信息表上傳不成功,這是怎么回事?
老師,我上個(gè)月七月有發(fā)票要沖紅,然后開(kāi)了紅字信息表已經(jīng)上傳成功,但是上月未開(kāi)紅字發(fā)票,然后稅額就沒(méi)有抵減,要怎么辦,這部分稅額還可以在7月的稅額里扣除嗎?還是只能扣除在8月的稅額里
你我于星期四的時(shí)候開(kāi)了一張紅字信息表并且已經(jīng)成功上傳審核。因?yàn)樾枰l(fā)票沖紅,我是購(gòu)買(mǎi)方。今天銷售方(跨省)財(cái)務(wù)拿到紅字信息表之后,開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有沒(méi)有這張紅字信息表,就是系統(tǒng)當(dāng)中找不到我開(kāi)具的紅字信息表,所以紅字發(fā)票無(wú)法開(kāi)具。然后我仔細(xì)核對(duì)了紅字信息表的名稱和稅號(hào),并無(wú)任何錯(cuò)誤,又發(fā)了電子版信息表給他,對(duì)方財(cái)務(wù)導(dǎo)入時(shí)依舊空白,無(wú)法成功,想問(wèn)一下為什么對(duì)方在自己稅盤(pán)當(dāng)中沒(méi)有我開(kāi)具的這張紅字信息表呢、
你好,老師,開(kāi)具紅字信息表上傳的時(shí)候,上傳紅字信息表號(hào)碼顯示是0,打印出來(lái)號(hào)碼也是空白,刪除重開(kāi)以后,上傳就顯示稅額多于藍(lán)字稅額,這是怎么回事,這是上傳成功了還是沒(méi)成功
您好,我想問(wèn)一下我第一次申請(qǐng)紅字信息表的時(shí)候沒(méi)成功 然后我當(dāng)時(shí)點(diǎn)的刪除 然后第二天再申請(qǐng)時(shí)顯示紅字信息表金額大于原藍(lán)字 問(wèn)了客服 他們說(shuō) 稅控系統(tǒng)出問(wèn)題了 導(dǎo)致我第一次刪除的記錄給卡住了 現(xiàn)在我不知道第一次申請(qǐng)的是成功了還是失敗 現(xiàn)在我是只能去稅務(wù)局讓他們從后臺(tái)給我撤銷 然后我才能重新上傳成功嗎?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
不是發(fā)票號(hào)碼,是紅字信息表上傳后會(huì)有一串號(hào)碼
你好 信息表編號(hào)嗎
是的,信息表編號(hào)打印出來(lái)事空白的,在開(kāi)票軟件里顯示是0,以為沒(méi)上傳上去就刪除了,重新開(kāi)了一個(gè)紅字信息表,結(jié)果提示紅字稅額大于藍(lán)字稅額,這個(gè)怎么處理
你現(xiàn)在在紅色信息表查詢里面找到所有的紅字信息表,沒(méi)審核的你都把他給刪除 然后再重新開(kāi),沒(méi)有紅字信息表編號(hào),是因?yàn)槟銈儐挝灰礇](méi)有上傳或者是沒(méi)有審核通過(guò)。
重新開(kāi)了,上傳以后就提示紅字稅額大于藍(lán)字稅額,會(huì)不會(huì)是之前的上傳上去了,但是刪除了也找不到了
退出去 重新進(jìn)試下先去信息表查詢找下
都找不到
然后再重新開(kāi)一次試下
不行,就是提示紅字稅額大于藍(lán)字稅額
明天找你售后問(wèn)一下吧。
好的 ,老師
不用客氣,周末愉快。