你好 給你把現(xiàn)金退回來,然后你們在公戶支付給他。
老師,你好!我公司是在2016年變成一般納稅人的,現(xiàn)在有一個2011年的工程當(dāng)時沒結(jié)算就一直沒開發(fā)票,現(xiàn)在對方要給結(jié)算,需要開發(fā)票,我們應(yīng)該怎么開才對
老師,你好,我想問下,就是我們公司現(xiàn)在已經(jīng)采購了一批貨物,有些有發(fā)票,有些是沒有發(fā)票的,采購的這些貨物是準(zhǔn)備做學(xué)校的一個項目,這個項目現(xiàn)在正在進(jìn)行中,還沒有結(jié)束,結(jié)束之后我們再給學(xué)校開票要錢,那現(xiàn)在我們采購的這些貨物,現(xiàn)在要怎么記賬
您好,老師,我們是收購豬肉的,收購對象是農(nóng)戶,收購發(fā)票是我們公司自己開,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有的已經(jīng)開票金額超過收購款,現(xiàn)在也沒有生意往來了,請問這種應(yīng)該怎么處理
老師您好,我公司夠進(jìn)材料開的發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局說對方是走逃企業(yè),我公司的進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又有滯納金,這樣合理嗎,有沒有稅法規(guī)定
老師!您好!我公司采購的生產(chǎn)配料是用現(xiàn)金結(jié)算的!發(fā)票是一年一開!現(xiàn)在累計的金額有八萬多!需要開發(fā)票!現(xiàn)在對方說這些錢要通過公戶走帳!這樣才能開發(fā)票!我們現(xiàn)在怎么操作?
我單位是高新技術(shù)企業(yè)(軟件技術(shù)服務(wù)),軟件是外包的(技術(shù)服務(wù)合同),外包做完后直接賣給客戶,開的也是技術(shù)服務(wù)發(fā)票,請問這個外包軟件如何入賬?
老師你好,我下游個人銷售一臺空調(diào)5000元,國補500元,他不壓貨賣出去直接從我們倉庫發(fā)貨,客戶到我們公司走國補刷卡付款5000元,我們需要給賣出空調(diào)的人返利300元,我是這樣做的分錄 商品出庫借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 收到客戶款 借銀行存款5000元 應(yīng)收賬款國補500元 貸其他應(yīng)付款300元 主營業(yè)務(wù)收入5200元 這樣做對嗎
老師,印花稅是怎么計提,分錄是什么
那 我3月份的不含稅收入是100,增值稅稅負(fù)是2%,那我當(dāng)期需要繳納的增值稅就是100*2%=2元,
請問老師非盈利組織收到客戶打來的銀行驗證款不需要退回,分錄怎么做
老師你好,剛開始供應(yīng)商不開發(fā)票,現(xiàn)金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現(xiàn)金 ,現(xiàn)買的多讓他們累計開發(fā)票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務(wù)派遣發(fā)工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務(wù)上做了企業(yè)所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務(wù)網(wǎng)上都有各自的財務(wù)報表,那我想問一下,各自的財務(wù)報表填寫是用各自公司的數(shù)據(jù)嗎?還是用三個公司的匯總數(shù)據(jù)?
老師,請問下資產(chǎn)負(fù)債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現(xiàn)剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
明白了!謝謝
不用客氣,工作愉快。