您好,麻煩您發(fā)下具體題目
非同一控制下企業(yè)合并,在購買日有評估增值或者減值,相應(yīng)的要調(diào)節(jié)遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,那遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債的對應(yīng)科目是什么
老師。在企業(yè)合并中。為什么應(yīng)收賬款評估減值確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn),無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)評估增值確認(rèn)的是遞延所得稅負(fù)債
合并時,固定資產(chǎn)評估增值,需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債?為什么
一個企業(yè)當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債,用公式表達(dá)為:當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債=期末遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債-期初遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。()這句話對嗎
為什么免稅合并中發(fā)生的資產(chǎn)評估費要確認(rèn)25%的遞延所得稅負(fù)債?
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
沒有具體題目,我是看我們公司,合并的子公司評估增值的,對有的子公司確認(rèn)遞延了,有的沒有確認(rèn),不知道為什么這樣處理?是有政策的變更么
您好,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的是正確的