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為什么免稅合并中發生的資產評估費要確認25%的遞延所得稅負債?

2022-06-26 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-26 10:17

你好,免稅合并了,就是當時沒交錢,那么計稅基礎和賬面價值之間差額是要確認的遞延的呀!一般評估出來資產價值都要高于賬面價值,所以要確認遞延負債的

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快賬用戶9969 追問 2022-06-26 10:19

我理解的是這個費用發生了沖減了利潤,但免稅合并就不算它發生需要調高本年利潤,本期多交所得稅,以后會少交,應該確認遞延所得稅資產增加,可為什么會計入遞延所得稅負債的借方?

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齊紅老師 解答 2022-06-26 10:20

同學,你把具體的題目或者表述給老師看一下,這么說不能準確的了解到問題在哪里

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齊紅老師 解答 2022-06-26 10:26

企業合并免稅應該免得是評估價值和賬面價值的部分,根據同學描述老師看到的是說評估費用的遞延,正常情況下,評估費用直接計入當期費用,不產生遞延影響。老師要看到具體例子,才能分析小可愛是那個地方有問題

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快賬用戶9969 追問 2022-06-26 10:26

A購買B,B的存貨增值了800萬,評估費60萬,購買日存貨的25%記了遞延所得稅負債的貸方,60萬借管理費用貸銀行存款。到年末存貨賣出了,800萬對應的遞延所得稅負債從借方沖平了,為什么管理費用60萬的25%會記遞延所得稅負債的借方?

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齊紅老師 解答 2022-06-26 10:31

這里例子,沒有說明60做了遞延呀!存貨增值部分,800確實要做遞延,如果題目沒有特殊說明,60要全額記管理費用不做遞延

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你好,免稅合并了,就是當時沒交錢,那么計稅基礎和賬面價值之間差額是要確認的遞延的呀!一般評估出來資產價值都要高于賬面價值,所以要確認遞延負債的
2022-06-26
是的沒錯, 是這樣的
2022-06-26
增值確認遞延所得稅負債,因為賬面價值大于計稅基礎,
2022-05-26
您好,麻煩您發下具體題目
2022-11-18
你好,同學。資產的賬面價值大于計稅基礎,確認遞延所得稅負債;資產的賬面價值小于計稅基礎,確認遞延所得稅資產
2021-01-19
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