?你好1; 是的;? ?寫差旅費報銷單 ; 計入差旅費即可; 2.? ? ?看你自己單位的 補助制度來 補助的??
請問下老師,如果公司有差旅費管理制度標準,出差人員的出差補助,是否可以不要發票,不與工資薪金合并,直接發放給員工呢
老公司的差旅費報銷制度規定,員工差旅費實報實銷,并且按出差天數50元/天,和報銷款一起發放差旅費補助。請問老師,這個差旅補助是否需要發票?如果沒有發票,是否需要交個稅?
老師,差旅補助是不征個稅的對嗎?如果這樣差旅補助可以放到工資表里一起發放嗎?補助金額有標準碼?
老師,差旅補助可以放到工資表里一起發放嗎?補助金額有標準碼?
老師,像個稅里有差旅費補助是不繳納個稅的。如果公司制定的財務制度是出差日本或者俄羅斯等這些相對安全的國家,一天補助600塊錢,這樣出差一個月就補貼了18000。這1.8萬比員工工資都高,如果差旅補貼來算,這1.8萬是可以不需要繳納個稅的吧?但是差旅補貼這么高的金額會不會有問題?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬