你好 1、以銀行存款58000元,直接發(fā)放工資。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 2、用銀行存款3000元支付本月車(chē)間房租。 借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款 3、倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料,用途如下(單位:元)產(chǎn)品耗用12000車(chē)間一般耗用4200廠部一般耗用1500 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,貸:原材料 4、以現(xiàn)金750元購(gòu)買(mǎi)廠部辦公用品。 借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 5、用現(xiàn)金600元支付車(chē)間辦公費(fèi)。 借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 6、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車(chē)間折舊額1100元,廠部500元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 7、月末分配工資費(fèi)用,其中(單位:元)…生產(chǎn)工人工資34000車(chē)間管理人員工資16000廠部管理人員工資8000 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 8、用銀行存款10000元支付本月車(chē)間水電費(fèi)。 借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款 9、將本月發(fā)生的制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶。 借;生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 10、本月生產(chǎn)的產(chǎn)品40臺(tái)全部完工,驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本?
光明廠2020年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無(wú)在產(chǎn)品)(1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車(chē)間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。(3)生產(chǎn)I號(hào)產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號(hào)產(chǎn)品耗用材料18000元,車(chē)間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現(xiàn)金支票購(gòu)買(mǎi)廠部辦公用品7500元。(5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車(chē)間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費(fèi)用其中I號(hào)產(chǎn)品工人工資(34000元,II號(hào)產(chǎn)品工人工資66000元,車(chē)間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。元,(7)用銀行存款支付車(chē)間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。(8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配)。(9)本月生產(chǎn)I號(hào)產(chǎn)品、Ⅱ號(hào)產(chǎn)品各100臺(tái)全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。
光明廠2020年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無(wú)在產(chǎn)品):(1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車(chē)間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。(3)生產(chǎn)1號(hào)產(chǎn)品耗用材料120000元,I1號(hào)產(chǎn)品耗用材料180o00元,車(chē)間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現(xiàn)金支票購(gòu)買(mǎi)廠部辦公用品7500元。(5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車(chē)間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費(fèi)用,其中1號(hào)產(chǎn)品工人工資34000元,I1號(hào)產(chǎn)品工人工資66o00元,車(chē)間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。(7)用銀行存款支付車(chē)間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。(8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配)(9)本月生產(chǎn)1號(hào)產(chǎn)品、II號(hào)產(chǎn)品各100臺(tái)全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。【要求】根據(jù)資料完成生產(chǎn)過(guò)程核算,編制會(huì)計(jì)分錄
光明廠2020年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無(wú)在產(chǎn)品):(1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車(chē)間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。(3)生產(chǎn)1號(hào)產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號(hào)產(chǎn)品耗用材料180000元,車(chē)間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現(xiàn)金支票購(gòu)買(mǎi)廠部辦公用品7500元。(5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車(chē)間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費(fèi)用,其中1號(hào)產(chǎn)品工人工資34000元,Ⅱ號(hào)產(chǎn)品工人工資66000元,車(chē)間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。(7)用銀行存款支付車(chē)間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。(8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配)
光明廠2020年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無(wú)在產(chǎn)品):(1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車(chē)間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。(3)生產(chǎn)1號(hào)產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號(hào)產(chǎn)品耗用材料180000元,車(chē)間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現(xiàn)金支票購(gòu)買(mǎi)廠部辦公用品7500元。(5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車(chē)間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費(fèi)用,其中1號(hào)產(chǎn)品工人工資34000元,Ⅱ號(hào)產(chǎn)品工人工資66000元,車(chē)間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。(7)用銀行存款支付車(chē)間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。(8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配)
:力合股份公司2019年4月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、以銀行存款58000元,直接發(fā)放工資。2、用銀行存款3000元支付本月車(chē)間房租。3、倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料,用途如下(單位:元)產(chǎn)品耗用12000車(chē)間一般耗用4200廠部一般耗用15004、以現(xiàn)金750元購(gòu)買(mǎi)廠部辦公用品。5、用現(xiàn)金600元支付車(chē)間辦公費(fèi)。6、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車(chē)間折舊額1100元,廠部500元。7、月末分配工資費(fèi)用,其中(單位:元)…生產(chǎn)工人工資34000車(chē)間管理人員工資16000廠部管理人員工資80008、用銀行存款10000元支付本月車(chē)間水電費(fèi)。9、將本月發(fā)生的制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶。10、本月生產(chǎn)的產(chǎn)品40臺(tái)全部完工,驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本(假設(shè)設(shè)有期初期末在產(chǎn)品)。
老師好,能提供一個(gè)帶有公式計(jì)算個(gè)稅工作表模板嗎?每個(gè)月更新月份及工資,個(gè)稅自動(dòng)生成,謝謝
老師你好,25年季報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年有一次個(gè)人所得稅沒(méi)有計(jì)提,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)了,怎么做賬務(wù)處理呢?
親愛(ài)的老師你好,季度申報(bào)企業(yè)所得稅,本年利潤(rùn)放哪資產(chǎn)負(fù)債表哪里?
老師,我問(wèn)下對(duì)方客戶給了定金,需要開(kāi)票,貨還沒(méi)發(fā),可以開(kāi)票給他嗎?還是寫(xiě)個(gè)單據(jù)?
老師請(qǐng)問(wèn):工商年報(bào)中工資填應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?社保填公司部分還是實(shí)際繳納的
請(qǐng)教老師 ,科目余額表的預(yù)付賬款金額和資產(chǎn)負(fù)債表不一致,是什么原因??
老師你好,季度申報(bào)企業(yè)所得稅,本年利潤(rùn)放哪里
11月末,企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)990000元,營(yíng)業(yè)外收入40000元,營(yíng)業(yè)外支出20000元,投資收益100000元,11月份利潤(rùn)表中“利潤(rùn)總額”項(xiàng)目應(yīng)該填列多少元?
老師,年采購(gòu)額是到貨的嗎,可以用已開(kāi)票為到貨嗎
4,12月末,企業(yè)應(yīng)付票據(jù)總賬貸方余額400000元,應(yīng)付賬款總賬貸方余額500000元,其中,應(yīng)付賬款——A 公司貸方余額2500000元,應(yīng)付賬款——B公司借方余額2000000元,預(yù)付賬款總賬借方余額300000元,其中,預(yù)付賬款—C公司借方余額500000元,預(yù)付賬款—D公司貸方余額200000元,壞賬準(zhǔn)備—預(yù)付賬款壞賬準(zhǔn)備貸方余額4400元。12月末,資產(chǎn)負(fù)債表中,“預(yù)付款項(xiàng)”“應(yīng)付票據(jù)”“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目分別填列多少元?