我可以給發(fā)送編碼 請(qǐng)?zhí)峁┼]箱地址
某企業(yè)2010年末應(yīng)收賬款余額為1 000 000元;2011年確認(rèn)壞賬損失15 000元,年末應(yīng)收賬款余額為2 000 000元;2012年收回已轉(zhuǎn)銷(xiāo)壞賬10 000元,年末應(yīng)收賬款余額為1 750 000元。壞賬準(zhǔn)備的提取比例為5‰。該企業(yè)3年內(nèi)計(jì)提“壞賬準(zhǔn)備”計(jì)入“信用減值損失”賬戶的金額累計(jì)為多少?并寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算式。 我想知道圖片中畫(huà)紅色圈的部分怎么理解的呀?還有資產(chǎn)減值損失是不是應(yīng)該寫(xiě)成信用減值損失?
某企業(yè)2010年末應(yīng)收賬款余額為1 000 000元;2011年確認(rèn)壞賬損失15 000元,年末應(yīng)收賬款余額為2 000 000元;2012年收回已轉(zhuǎn)銷(xiāo)壞賬10 000元,年末應(yīng)收賬款余額為1 750 000元。壞賬準(zhǔn)備的提取比例為5‰。該企業(yè)3年內(nèi)計(jì)提“壞賬準(zhǔn)備”計(jì)入“信用減值損失”賬戶的金額累計(jì)為多少?并寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算式。 這道題應(yīng)該怎么做啊?這是老師給的答案,但是我用紅線圈出來(lái)的沒(méi)看懂,還有就是資產(chǎn)減值損失是不是應(yīng)該寫(xiě)成信用減值損失呀?
關(guān)于計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,教科書(shū)里說(shuō)實(shí)際發(fā)生壞賬損失時(shí),對(duì)應(yīng)收賬款賬面價(jià)值無(wú)影響。但我現(xiàn)在的理解是,計(jì)提代表了預(yù)測(cè),不一定準(zhǔn)確,所以壞賬準(zhǔn)備的減少額并不一定等于應(yīng)收賬款的實(shí)際減少額,比如計(jì)提壞賬準(zhǔn)備1萬(wàn)元,但實(shí)際損失5萬(wàn)元,應(yīng)收賬款損失就大于壞賬準(zhǔn)備,進(jìn)而影響應(yīng)收賬款賬面余額,但是分錄里沒(méi)有別的項(xiàng)目,說(shuō)明壞賬準(zhǔn)備一定等于實(shí)際的應(yīng)收賬款減少額。我想問(wèn)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的數(shù)額是會(huì)不斷變動(dòng)的嗎,直到和實(shí)際損失符合為止?只要發(fā)生了實(shí)際損失,壞賬準(zhǔn)備就要變(注意變這個(gè)字)得和實(shí)際數(shù)值一致?
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí),U8系統(tǒng)里面沒(méi)有信用減值損失。有資產(chǎn)減值損失和壞賬準(zhǔn)備。應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢?正常寫(xiě)不應(yīng)該是借:信用減值損失貸:壞賬準(zhǔn)備嗎?
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí),U8系統(tǒng)里面沒(méi)有信用減值損失。有資產(chǎn)減值損失和壞賬準(zhǔn)備。應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢?正常寫(xiě)不應(yīng)該是借:信用減值損失貸:壞賬準(zhǔn)備嗎?我也知道可以新增信用減值損失會(huì)計(jì)科目。但是書(shū)上教材沒(méi)有這個(gè)會(huì)計(jì)科目以及它的編碼。加不了。就是說(shuō)還有沒(méi)有其他辦法呢?
老師,我們有臺(tái)電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢(qián)退不回來(lái)啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票25年2月開(kāi)的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開(kāi)了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開(kāi)的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢(qián)分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷(xiāo)的時(shí)候都沒(méi)錢(qián)分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫(xiě)美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?