你好,可以的,這個影響不大,可以使用。
請問我們公司購買辦公用品,從我們公戶轉(zhuǎn)給對方私戶,對方給我們開具的銷售方為對方公司名稱的發(fā)票,我們可以根據(jù)這個發(fā)票和銀行付款回單做賬嗎?
老師好,我們給購買方開發(fā)票,他們公司的開戶行和賬號特別長,發(fā)票打印出來不完整,可以嗎?
老師:您好!我公司是購貨方2022.6月發(fā)生了退貨,我方開了增值稅專用發(fā)票的紅字信息表,銷售方也給開來了紅字發(fā)票,但是發(fā)票未填寫購買方的地址電話,開戶行和賬號這倆項,這發(fā)票能用嗎?
老師我們購進的發(fā)票購買方開戶行和賬號把“有限公司”這幾個字給省略了,可以嗎,用反回去從開嗎
我們開出的電子發(fā)票,專用發(fā)票上,只有公司名稱和稅號,地址和開戶行信息在發(fā)票上也沒顯示,當(dāng)時購買方開戶行錄錯了一個字,發(fā)票可以用吧?不用重開了吧?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
老師我們收到是專票的
轉(zhuǎn)票這個影響不大的,只要不是你單位的名字就行。