您好 報關(guān)單出口日期是2022年8月31日,開出口發(fā)票日期是9月1日并確認收入 請問您匯率是根據(jù)什么時候的
3.審計人員李芳在審計恒潤公司銷售業(yè)務(wù),抽查時發(fā)現(xiàn)下列情況:(1)銷售給甲公司一批設(shè)備,金額共計700萬元(不含稅,增值稅率17%)。銷售合同中約定,簽訂合同后支付100萬元,出具驗收報告后支付150萬元,試運行1個月并最終驗收合格再支付余款569萬元。交貨日期是2014年11月25日。實際執(zhí)行情況是:恒潤公司于2014年11月20日發(fā)貨,經(jīng)雙方簽字蓋章的安裝驗收報告的日期為2014年12月25日發(fā)票日期為2014年12月25日。截至2014年12月31日,恒潤公司已收到貨款250萬元該單位在2014年的財務(wù)報表當中確定的該業(yè)務(wù)的收入為700萬元請問:針對上述審計中發(fā)現(xiàn)的被審計單位的有關(guān)銷售收入,恒潤公司所作出的收入確認的處理是否恰當?請說明理由。
3.審計人員李芳在審計恒潤公司銷售業(yè)務(wù),抽查時發(fā)現(xiàn)下列情況:(1)銷售給甲公司一批設(shè)備,金額共計700萬元(不含稅,增值稅率17%)。銷售合同中約定,簽訂合同后支付100萬元,出具驗收報告后支付150萬元,試運行1個月并最終驗收合格再支付余款569萬元。交貨日期是2014年11月25日。實際執(zhí)行情況是:恒潤公司于2014年11月20日發(fā)貨,經(jīng)雙方簽字蓋章的安裝驗收報告的日期為2014年12月25日發(fā)票日期為2014年12月25日。截至2014年12月31日,恒潤公司已收到貨款250萬元該單位在2014年的財務(wù)報表當中確定的該業(yè)務(wù)的收入為700萬元請問:針對上述審計中發(fā)現(xiàn)的被審計單位的有關(guān)銷售收入,恒潤公司所作出的收入確認的處理是否恰當?請說明理由。
新入職一家小小外貿(mào)公司,只有老板和會計兩個員工,成立當月沒有開發(fā)票,但是出口的貨物實際已經(jīng)到了海關(guān),只是還沒有離境,所以出口發(fā)票不能開具,海關(guān)預(yù)錄單是成立當月的日期,老板要求當月稅務(wù)零申報,當月成立支做到下個月,請問這樣可以嗎?對首次出口退稅會不會有影響?
報關(guān)單出口日期是2022年8月31日,開出口發(fā)票日期是9月1日并確認收入,請問有沒有什么影響?
報關(guān)單出口日期是2022年8月31日,開出口發(fā)票日期是9月1日并確認收入,請問有沒有什么影響?如果有影響退稅,請問該怎么修改憑證合適?畢竟每個月匯率不一樣
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
每個月第一個工作日
不是報關(guān)單出口當月第一個工作日嗎
是參照出口當月的第一個工作日, 不過那時并不知道是8月31日出口,以為是9月1日出口,所以匯率也是參照9月出口的第一個工作日匯率確認收入的。
那應(yīng)該沒有問題的 就差一天
匯率相差,導(dǎo)致收入多確認了3萬人民幣老師,我覺得應(yīng)該還是調(diào)整一下收入分錄會比較好點,是本月直接沖減多收入3萬呢還是怎么做?
匯率相差 請問是8月份的匯率跟9月份的匯率嗎? 那您發(fā)票也要對應(yīng)重開啊
是的,發(fā)票會重新更改,然后本月怎么調(diào)整收入分錄
做確認收入相同的紅字分錄就可以了啊
直接做一筆沖減3萬的收入就行對嗎
直接做一筆沖減3萬的收入就可以 是的