您好,借:應付賬款 貸:其他應付款-老板
老師,你好,我們公司有好幾個賬套,現在老板到我的建行卡轉入1萬元,備注費用,內賬我這筆款應計入哪個賬套里呢?以前是轉入一筆款,好幾個地方永,一會是招標公司,一會是零星工程 ,以前大部分都是招標的費用,所以計入了招標公司,別的地方再用的話,招標公司的賬務處理,借:其他應付款_老板,貸庫存現金,別的賬套收款,借:庫存現金,貸:其他應付款_老板,就是給老板掛往來
老師,發現之前好幾愛已經結賬的應付賬款,其實老板用微信付款了,可以借:應付賬款,貸:庫存現金嗎?有幾筆都是幾千的,但是有一筆11萬,賬上掛著應付賬款貸方11萬,可是老板說以前他微信付款了,
老師,應收賬款有一筆掛著好幾年了,但是問了老板說之前已經收了現金,那現在怎么調整,直接:借:庫存現金,貸:應收賬款嗎?
老師,剛接手的企業對往來賬時,老板說好多已經用現金支付了,幾十萬,我現在調賬調過來,這樣的話就掛其他應付款——法人,欠老板幾十萬了,這樣可以嗎
老師你好我新接手一家公司,公司之前采購做賬是 1 付款后: 借 應付賬款-應付貨款結算 貸 銀存 2收到發票后 借 應付賬款-暫估應付款 應交稅費-進項稅 貸 應付賬款-應付貨款結算 3 然后入庫 借 庫存商品 貸 應付賬款-暫估應付款 本來應該最后的余額都應該是結平的 但是有一家供貨商現在是應付賬款-應付貨款結算的借方余額3600,應付賬款暫估應付賬款的貸方余額35000,這個我看了以前的賬也沒有找出是哪幾筆出的問題,實際上這家公司付款、發票、發貨都是結清了的,現在要怎么把這個賬調平?
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經營部,注冊了個體和公司,開發票的走公司,不開發票的走個體,可以嗎
老師,民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業務是分公司,專票能抵扣嗎?
老師建筑企業,凡事從外邊請的工人都是屬于勞務分包費嗎
老師請問怎么區分勞務和服務
老師,非盈利組織機構,企業收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
這筆11萬的也可以這樣做嗎?金額那么大
您好,根據您的業務實質寫的分錄,放在現金也一樣金額很大。
好的,謝謝
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。