你好,學員,稍等一下的
1.某行政單位2020年發生如下經濟業務:(1)通過財政直接支付采購設備一臺,價值20000元,款項已支付,設備已交付使用。(2)為履職發生會議費5000元,款項以財政授權支付方式支付。(3)為履職人員計提職工薪酬580000元。通過財政直接支付方式向單位職工支付應付薪酬360000元。(4)采購辦公用物品一批,實際支付價款6800元,款項以財政授權支付方式支付,物品已驗收入庫。(5)現金賬款核對中發現庫存現金短缺50元。經核實,上述現金短缺屬無法查明原因,報經批準后予以核銷。(6)經批準,無償調出固定資產一臺,調出過程中發生相關費用500元,款項以現金形式支付。(7)向甲地區捐款10000元,定向用于甲地區的災后重建,款項通過銀行存款支付。要求:根據上述業務,為該行政單位編制有關的會計分錄。
1.某行政單位2020年發生如下經濟業務:(1)通過財政直接支付采購設備一臺,價值20000元,款項已支付,設備已交付使用。(2)為履職發生會議費5000元,款項以財政授權支付方式支付。(3)為履職人員計提職工薪酬580000元。通過財政直接支付方式向單位職工支付應付薪酬360000元。(4)采購辦公用物品一批,實際支付價款6800元,款項以財政授權支付方式支付,物品已驗收入庫。(5)現金賬款核對中發現庫存現金短缺50元。經核實,上述現金短缺屬無法查明原因,報經批準后予以核銷。(6)經批準,無償調出固定資產一臺,調出過程中發生相關費用500元,款項以現金形式支付。(7)向甲地區捐款10000元,定向用于甲地區的災后重建,款項通過銀行存款支付。要求:根據上述業務,為該行政單位編制有關的會計分錄。
1.某行政單位2020年發生如下經濟業務:(1)通過財政直接支付采購設備一臺,價值20000元,款項已支付,設備已交付使用。(2)為履職發生會議費5000元,款項以財政授權支付方式支付。(3)為履職人員計提職工薪酬580000元。通過財政直接支付方式向單位職工支付應付薪酬360000元。(4)采購辦公用物品一批,實際支付價款6800元,款項以財政授權支付方式支付,物品已驗收入庫。(5)現金賬款核對中發現庫存現金短缺50元。經核實,上述現金短缺屬無法查明原因,報經批準后予以核銷。(6)經批準,無償調出固定資產一臺,調出過程中發生相關費用500元,款項以現金形式支付。(7)向甲地區捐款10000元,定向用于甲地區的災后重建,款項通過銀行存款支付。要求:根據上述業務,為該行政單位編制有關的會計分錄。
1.某行政單位2020年發生如下經濟業務:(1)通過財政直接支付采購設備一臺,價值20000元,款項已支付,設備已交付使用。(2)為履職發生會議費5000元,款項以財政授權支付方式支付。(3)為履職人員計提職工薪酬580000元。通過財政直接支付方式向單位職工支付應付薪酬360000元。(4)采購辦公用物品一批,實際支付價款6800元,款項以財政授權支付方式支付,物品已驗收入庫。(5)現金賬款核對中發現庫存現金短缺50元。經核實,上述現金短缺屬無法查明原因,報經批準后予以核銷。(6)經批準,無償調出固定資產一臺,調出過程中發生相關費用500元,款項以現金形式支付。(7)向甲地區捐款10000元,定向用于甲地區的災后重建,款項通過銀行存款支付。要求:根據上述業務,為該行政單位編制有關的會計分錄。
1.某行政單位2020年發生如下經濟業務:(1)通過財政直接支付采購設備一臺,價值20000元,款項已支付,設備已交付使用。(2)為履職發生會議費5000元,款項以財政授權支付方式支付。(3)為履職人員計提職工薪酬580000元。通過財政直接支付方式向單位職工支付應付薪酬360000元。(4)采購辦公用物品一批,實際支付價款6800元,款項以財政授權支付方式支付,物品已驗收入庫。(5)現金賬款核對中發現庫存現金短缺50元。經核實,上述現金短缺屬無法查明原因,報經批準后予以核銷。(6)經批準,無償調出固定資產一臺,調出過程中發生相關費用500元,款項以現金形式支付。(7)向甲地區捐款10000元,定向用于甲地區的災后重建,款項通過銀行存款支付。要求:根據上述業務,為該行政單位編制有關的會計分錄。
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?