同學您好,可能沒有及時記賬有單沒有計處進庫存的
老師請問,用加權平均價Ⅹ上期庫存數(shù)=上期庫存成本,加權均價x本期購入數(shù)=本期購入成本,加權價X本期期末結余數(shù)=本期庫存成本,再用上期庫存成本十本期購入一本期庫存成本=本期銷售成本,這樣算銷售成本行嗎,而該加權均價=(上期庫存成本十本期購進)÷上期末余數(shù)十本期購進數(shù)),感覺上期末成本算了二個加權價,前期會計這么做,對
請問一個表格里要算 期初庫存數(shù)量+本期入庫_本期出庫 的結存數(shù)量,用什么函數(shù)公式呢?
您好,月末一次加權平均計算存貨成本,前期銷售本期退回,那我就沖紅前期結轉的銷售成本。請問,這退回的成本參與本期發(fā)出成本的計算嗎?本期發(fā)出成本=(期初金額+本期采購入庫金額+前期銷售本期退回金額)/(期初數(shù)量+本期采購入庫數(shù)量+前期銷售本期退回數(shù)量)。還是:本期發(fā)出成本=(期初金額+本期采購入庫金額)/(期初數(shù)量+本期采購入庫數(shù)量)。
老師好!請問倉庫庫存是按加權平均法算單價的,那按年度匯總,期初數(shù)量和金額,本期購進數(shù)量和金額,本期發(fā)出數(shù)量和金額,期末結存數(shù)量和金額。期初數(shù)量+本期購進數(shù)量=本期發(fā)出數(shù)量+期末結存數(shù)量這個是等的,但期初金額+本期購進總金額不等于本期發(fā)出總金額+期末結存金額,這個是不是就不等?
結存12月商品銷售成本,怎么計算?有上月期初結存,有本期入庫數(shù)量,有本期出庫數(shù)量
你好,小規(guī)模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬研發(fā)占比5%,填報中根據(jù)文件規(guī)定高新技術企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數(shù)據(jù)是否準確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發(fā)工資取現(xiàn)金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計準則下做的賬以前年度發(fā)的費用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎