你好,這個是普通發票的嗎?如果是的話可以的。
老師你好,我們公司是購買方,對方開錯發票,但是我們已經認證了,現在開具了紅字發票申請單給了對方,那請問發票原件還需要給對方嗎?
請問老師,我2019年開的發票,然后現在對方要求把發票退給我們,現在還可以開紅字發票嗎,
老師你好,我想問問對方開給我們專票是1月份的,現在發現錯誤,這張發票我們已經認證抵扣了,我們開具紅字增值稅專用發票信息表給對方,我想問原來對方開具給我們的發票需要退回給人家的嗎?
老師你好,請問我們17年的100萬的成本發票,現在那個票開錯了,發票有問題,我們現在能把發票退給對方嗎
老師,我們2021-2023年付給對方20萬,對方截止到2023年一共開給我們17萬的發票,現在我們能不能不要剩下的3萬發票,直接讓對方把這3萬元的款退給我們?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
是普通發票,那退回去之后,我們需要調整補交企業所得稅嗎
對方還給你重新開嗎?如果重新開的話,不需要的,你自己留一個復印件
對方不再重新開了,可以直接把票退給對方嗎?然后我們在今年做一個當時17年的相反分錄
可以的,可以這么做。
那我需要補交17年的企業所得稅和繳納滯納金嗎
對的,是的 主要是你這個金額太大。即使你不修改匯算清交,你稅務局很有可能也會找你們。