借生產成本,101#產品 貸原材料701,8000 原材料702,25000 借生產成本102#產品 貸原材料701,5萬 原材料702,48000 借制造費用、維修費, 貸原材料701,400 借管理費用貸原材料702,100
(8)31日,根據倉庫發出材料匯總表,產品及部門領用材料情況如下:(3分)生產甲產品領用A材料20000元B材料25000元生產乙產品領用A材料50000元B材料18000元生產車間領用A材料400元行政管理部門領用B材料600元
15.根據“發料憑證匯總表”,本月領用甲材料匯總情況如下:基本生產車間為產品生產領用材料501025元,輔助生產車問領用材料60123元,問管理部門領用材料30061.5元,管理部門領用材料10020.5元。
根據“發料憑證匯總表”,本月領用甲材料匯總情況如下:基本生產車間為產品生產領用材料501025元,輔助生產車問領用材料60123元,問管理部門領用材料30061.5元,管理部門領用材料10020.5元。分錄怎么做
根據發料憑證匯總表,本月領用甲材料匯總情況如下,基本生產車間為產品生產領用材料501025元,輔助生產車間領用材料60123元,車間管理部門領用材料300651.5元,管理部門領用材料10020.5元,求做分錄題。
30日,根據倉庫發出材料匯總表結轉材料成本,產品及有關部門領用材料情況如下:101#產品領用701#材料80000元702#材料25000元102#產品領用701#材料50000元702#材料48000元生產車間修理領用701#材料400元管理部門領用702#材料100元小計130400元73100元
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求