你好,二級科目直接設(shè)置樣品。
老師,我們生產(chǎn)企業(yè),購買一些勞保用品,口罩帽子什么的,因?yàn)橘~務(wù)一開始沒有設(shè)置勞保這個二級明細(xì),我按照以前的做法,一直放在制造費(fèi)用低值易耗品下面核算,而且都是一次就攤銷完他,這樣子做有沒有問題啊
老師, 我們公司從事直播業(yè)務(wù),直播間為直播時介紹商品而購買的樣品,這些樣品應(yīng)該放在銷售費(fèi)用下的哪個明細(xì)會比較好。
您好,老師,我們是傳媒公司,直播帶貨、探店等。我們公司每天都有員工出去探店,就是哪家店的東西好吃,員工點(diǎn)些吃的,讓同事幫拍攝,介紹下這店的美食等。但是是免費(fèi)的,沒有收入的,員工開自己車出去探店,按公里數(shù)報(bào)銷油費(fèi)。每個月底一齊寫報(bào)銷單過來報(bào)銷,這個去探店吃東西的費(fèi)用和報(bào)銷油費(fèi),應(yīng)該放到什么明細(xì)科目呢?
老師好!我們是汽車銷售公司,然后采購了一些汽車飾品(電池護(hù)板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈送的,但是我現(xiàn)在收到對方開具的專票,專票有商品明細(xì),我不想做庫存商品進(jìn)項(xiàng)這樣分錄,能不能直接做借銷售費(fèi)用應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款?
老師好!我們是汽車銷售公司,然后采購了一些汽車飾品(電池護(hù)板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈送的,但是我現(xiàn)在收到對方開具的專票,專票有商品明細(xì),我不想做庫存商品進(jìn)項(xiàng)這樣分錄,能不能直接做借銷售費(fèi)用應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師, 有沒有更好一點(diǎn)的二級明細(xì)
你好,這個樣品以后用在哪里啊?
樣品只是每次直播的時候做產(chǎn)品展示講解使用
然后呢,講解完畢了就不需要啦,放哪里啦,看最終的用途 geigerenma
這個樣品就連續(xù)使用,因?yàn)檫@款產(chǎn)品會間隔在賣,每次賣這款產(chǎn)品的時候樣品就會拿出來展示。樣品后期不會銷售,或者就放著。
展銷 展示都可以的