你好 原材料成本差異率=(—400—100)/(10 000%2B10 000) 生產(chǎn)領(lǐng)用應負擔的成本差異=3 000*差異率 車間一般領(lǐng)用應負擔的成本差異=500*差異率 管理部門領(lǐng)用材料應負擔的成本差異=800*差異率 借:生產(chǎn)成本??3000*(1%2B差異率) 制造費用??500*(1%2B差異率)? 管理費用??800*(1%2B差異率) 材料成本差異 (?3000%2B500%2B800)*差異率 貸:原材料 3000%2B500%2B800
東海公司的原材料按計劃成本計劃,2020年5月結(jié)存的甲材料計劃成本85000元,月初的材料成本差異為-600元。本月購入材料計劃成本為330000元,材料成本差異為5300元,本月發(fā)出材料的計劃成本為314600元,具體見“5月份甲材料發(fā)出匯總表領(lǐng)用部門發(fā)出材料甲材料計劃成本材料成本差異基本生產(chǎn)車間256000車間一般耗用38600行政管理部門12000銷售部門8000合計314600要求:1.計算5月份的各部門領(lǐng)用原材料的成本差異額。2計算各部門領(lǐng)用原材料的實際成本3.編制相關(guān)會計分錄。
7、6月31日,匯總本月領(lǐng)用原材料的計劃成本為600000元其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料的計劃成本為500000元,車間管理部門領(lǐng)用原材料的計劃成本為60000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用原材料的計劃成本為40000元,本月材料成本差異率為1%,結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用原材料的計劃成本及材料成本差異。
甲公司本月月初“原材料”賬戶余額為100 000元,“材料成本差異”賬戶借方余額為2 000元,本月入庫材料的計劃成本為200 000元,本月入庫材料應負擔的材料成本差異為4 000元。根據(jù)本月發(fā)出材料匯總表,本月生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料的計劃成本為200 000元,廠部管理部門領(lǐng)用材料的計劃成本為5 000元。根據(jù)發(fā)料憑證,請按要求編制會計分錄。 (1) 領(lǐng)料時; (2) 計算出材料成本差異率,并結(jié)轉(zhuǎn)出庫原材料應承擔的成本差異。
材料核算采用計劃成本法。本月初A材料結(jié)存成本 90000元,材料成本差異為超支7000元;當月購入A材料的 計劃成本510000元,成本差異為節(jié)約10000元。根據(jù)“發(fā) 料憑證匯總表”的記錄,本月A材料的消耗情況如下:基本 生產(chǎn)車間領(lǐng)用400000元,輔助生產(chǎn)車間領(lǐng)用80000元,車 間管理部門領(lǐng)用50000元,行政管理部門領(lǐng)用10000元。 要求 1)計算材料成本差異率 2)發(fā)出材料應負擔的材料成本差異 3)發(fā)出材料的實際成本 4)結(jié)存材料應負擔的材料成本差異
存貨計劃成本發(fā)出1甲公司原材料收發(fā)采用計劃成本法核算。本月初“原材料”賬戶余額10000元,“材料成本差異”賬戶借方余額400元,本月入庫材料的計劃成本20000元,本月入庫“材料成本差異”為貸方100元,根據(jù)本月發(fā)出材料憑證匯總表,本月生產(chǎn)車間用于產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用材料2000元,車間一般耗用材料300元,銷售部門領(lǐng)用800元。計算原材料成本差異率和生產(chǎn)領(lǐng)用,車間一般領(lǐng)用和管理部門領(lǐng)用材料各應負擔的成本差異。并編制結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料的計劃成本和結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料的成本差異。帶金額
處理財產(chǎn)損失時,損失的財產(chǎn)進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎
老師,個人開普票10萬,增值稅按1%,個人所得稅按多少交?20%的話是不是2萬?
你好 老師 麻煩問下 對公賬戶銀行先是收到款項 會計分錄這樣寫借:銀行存款 貸:應收賬款 現(xiàn)在是要轉(zhuǎn)收入應該怎么寫
老師我想問下,公司給職工考證的費用報銷一半,但是票是全額的發(fā)票,比如員工考證花了一千,發(fā)票也是一千,但是報銷只報500,剩下五百不能報銷,這個怎么做賬
所得稅匯算清繳,有無票費用要剔除,請問要在那份表做剔除的?
老師,我們是維修公司,客戶要求發(fā)票備注扶風縣2024年定額補助資金可以嗎?
老師,我年末的資產(chǎn)負債表上面的固定資產(chǎn)原價小于年初余額,因為年末處置了一批報廢的固定資產(chǎn),請問我怎么填寫匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊表A105080
老師,我想問一下,就是現(xiàn)在的國補,發(fā)票開的是5700吧,用戶實際付了4845,政府補貼855,政府補貼的這個怎么分錄,政府補貼部分次月才能補回來,怎么做分錄
財產(chǎn)損失核算按含稅金額索賠還是不按含稅金額索賠
掃地機能作為辦公費嗎?