你好,這是幾月份做的?已經申報了增值稅嗎?如果是之前月份的,你開紅字信息表,讓對方給你開紅的發票,重新給你開,你在做退稅過去啊。
老師,我們收到一張發票,沒有做賬,但是認證抵扣了進項稅,現在要把這個跨月發票退回去,之前抵扣的進項稅怎么做賬務處理呢
老師,請問我們之前收到的專票,一直沒有認證抵扣,我也咨詢了咱們會計學堂的老師,建議我計入貸方待認證進項稅額,那我現在進行了專票的勾選抵扣,分錄應該怎么調整呢?謝謝
學堂老師,咨詢一下,外貿企業出口業務報關出口后因質量不合格,要求退款,后協商不退款從以后訂單貨物中扣除之前貨款,對應的進項也未開票和付款,這次業務還需要確認收入進行申報嗎?應該如何賬務處理呢?謝謝老師
學堂老師,外貿出口業務的進項稅之前認證抵扣了,應該如何處理?本來應該做退稅處理的,有2張做了認證抵扣,謝謝老師
學堂老師,請教一下,外貿公司采購出口貨物的分錄借:庫存商品,應交稅費-應交增值稅待認證抵扣進項稅額還是應交稅費-應交增值稅-出口退稅呢?謝謝老師了
貨源地是佛山的 報關單寫了中山,退稅有影響嗎 ? 可以修改報關單嗎?
老師請問下,工資表和銀行回單怎樣快速的核對?
老師,這道題目能給我寫下完整的分錄嗎
老師,請教下,就是我們單位從公賬轉了兩筆款出去給別的公司,作為投資款,工商這塊是沒有做股權占股的,只是私下的簽了個合作協議,現在這筆款投資失敗了,虧掉了,也不會再轉回來給我們了,我們怎么做賬呢
請問外貿公司退稅的時候提早勾選可以的嗎?實際出口在2月,1月已勾選進項,有影響嗎?
營業賬簿的印花稅是什么意思?
你好,我不明白這里會計做賬扣了5萬,可是稅法要求扣300萬,這么說來會計少扣295萬,那不是加回來295萬嗎?可是為什么納稅調減金額那欄要寫295萬?沒明白這里的納稅調減金額欄
老師好,因產品質量問題被客戶罰款,這筆罰款我們找了供應商索賠,收到這筆索賠時如何記賬
老師,公司,小規模納稅人,按經營所得繳納個稅的,之前都申報過,現在有未分配利潤,想注銷要怎么處理
老師,我們同事去稅務局代開房租發票,稅金是他自己繳納的,然后他回來做了費用報銷,再報銷給他,我這個應該咋做賬呀,拿的完稅憑證報銷
必須更改對嗎?
對的,是的,必須修改的,要不你沒法退稅。
認證抵扣了也把對應的稅減了,那如果不再處理行嗎?
對的,是的,是這么做的。
老師,沒太明白,是不做退稅做認證抵扣也是可以的是嗎?
你好,就是你視同內銷不退稅了,可以抵扣。
這樣稅務局那邊沒有異議,也是允許的是嗎?就是外銷的進項可以轉內銷認證抵扣
是的,是這么做的,可以的。