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學堂老師,外貿出口業務的進項稅之前認證抵扣了,應該如何處理?本來應該做退稅處理的,有2張做了認證抵扣,謝謝老師

2022-11-14 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-14 11:09

你好,這是幾月份做的?已經申報了增值稅嗎?如果是之前月份的,你開紅字信息表,讓對方給你開紅的發票,重新給你開,你在做退稅過去啊。

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快賬用戶4507 追問 2022-11-14 11:09

必須更改對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-14 11:10

對的,是的,必須修改的,要不你沒法退稅。

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快賬用戶4507 追問 2022-11-14 11:15

認證抵扣了也把對應的稅減了,那如果不再處理行嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-14 11:16

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶4507 追問 2022-11-14 11:17

老師,沒太明白,是不做退稅做認證抵扣也是可以的是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-14 11:18

你好,就是你視同內銷不退稅了,可以抵扣。

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快賬用戶4507 追問 2022-11-14 11:19

這樣稅務局那邊沒有異議,也是允許的是嗎?就是外銷的進項可以轉內銷認證抵扣

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齊紅老師 解答 2022-11-14 11:21

是的,是這么做的,可以的。

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你好,這是幾月份做的?已經申報了增值稅嗎?如果是之前月份的,你開紅字信息表,讓對方給你開紅的發票,重新給你開,你在做退稅過去啊。
2022-11-14
您你好,您之前的會計您之前的會計分錄是怎么做的?麻煩發給我看一下
2024-08-06
沒認證做應交稅費待認證
2023-01-12
同學你好 對的 需要確認收入進行申報
2022-10-13
你好 這個沒關系的哈 你直接勾選就可以的哈 不需要做什么賬務處理的 可以直接抵扣了的
2024-04-08
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