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請問老師圖片這段話是什么意思?

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2022-11-13 21:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-13 21:59

同學你好,執行“免抵退稅”辦法的企業,由于存在生產環節,會出現銷售與購進的差額,也就是產品經過生產加工后出現了增值;同時,由于存在出口產品適用征稅率與退稅率的差額,導致生產加工環節的增值部分,需要繳納增值稅;此部分需要繳納的增值稅,因為出口退稅的原因,被抵免了,也即減少了出口退稅額,也減少了應納增值稅額;此部分被抵免的增值稅額,根據《城建稅法》,需要作為城建稅的計稅依據,計算繳納城建稅;

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同學你好,執行“免抵退稅”辦法的企業,由于存在生產環節,會出現銷售與購進的差額,也就是產品經過生產加工后出現了增值;同時,由于存在出口產品適用征稅率與退稅率的差額,導致生產加工環節的增值部分,需要繳納增值稅;此部分需要繳納的增值稅,因為出口退稅的原因,被抵免了,也即減少了出口退稅額,也減少了應納增值稅額;此部分被抵免的增值稅額,根據《城建稅法》,需要作為城建稅的計稅依據,計算繳納城建稅;
2022-11-13
你好 這個話的意思就是等取到發票以后 可以正常做進項抵扣 相應的之前做的成本也是要做抵減的
2024-02-19
你好1.? 首先是差額的話;? 就是 你差額部分來報 增值稅的;? 你季度不超過45萬普票? 在10欄次或者11欄次去報稅的;? 超過了45萬在12欄次 里面去報稅的??
2022-07-20
你好 如果題目中有 一般計稅項目的應交增值稅是50萬 簡易項目增值稅3萬 消費稅12萬 (進口不征城建稅) 收到12萬留抵稅額 此時應交附加稅=(50-15%2B3%2B12)*7%=3.5
2022-11-13
同學好 第二圖片屬于收購價格小于凈資產情況,則2500-1500部分轉增股本不交稅;剩余500如果轉增需要交個稅。
2021-09-07
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