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某企業2011年銷售收入1000萬元,年實際發生業務招待費10萬元該企業當可在所得稅前列支的業務招待費金額是多少?

2022-11-13 21:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-13 21:09

同學您好,計算公式=1000*0.005=5

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齊紅老師 解答 2022-11-13 21:10

同學您好,計算公式=10*60%=6.大 于5,只能抵扣5萬 同學您好,招待費用的60%與收入的5‰進行比較,以小者為扣除限額差額做調整。

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同學您好,計算公式=1000*0.005=5
2022-11-13
4000萬乘以千分之5和30萬乘以60%這兩個比較。小的金額就是可以稅前扣除的。
2022-11-23
你哈,學員,限額扣除4000×0.5%=20 30×60%=18 能扣除18
2022-11-23
可以扣除的招待費是30萬乘以60%。和4000萬乘以5‰這兩個數比較,哪個小就按哪個扣
2022-11-23
=55000*0.5%=275萬元 380*60%=228萬元。 可在所得稅前列 支的業務招待費金額228萬元
2021-12-10
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