您好 1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報表后,重新點擊“稅款計算”。若不符合,您點擊“報表信息填寫”打開對應報表→“稅款計算”右邊小三角“減除費用扣除設置”,將員工“扣除6萬減除費用”取消勾選確認后重新點擊“稅款計算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關閉錯誤提示,重新點擊“稅款計算”即可。
老師您好,個稅申報時,提示上屬期未按照6萬扣除累計減除費用,怎么操作
今天報個稅時,提示上一屬期末按照6萬扣除累計減除費用,現在我該怎么操作
老師我今天報個稅時,提示上一屬期,未按照6萬扣除累計減除費用,我9月份已經報成功了。下面我該從哪里操作,我這個月重新換了臺電腦
申報個人所得稅的時候出現某個人上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用,如果要按照6萬扣除累計減除費用怎么操作
申報個稅時提示上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用是什么意思?
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
公司每個月都有購買預售卡和禮品卡 超過多少金額有風險 財務日常怎么處理
我公司要網上減資,需要提交公司債務清償或者債務擔保情況說明,能不能給個模板表格。
【深圳市稅務局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優惠政策,存在未按會計核算規定計入當期損益,申報企業所得稅涉稅風險。請及時進行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個月沒有留抵,繳納增值稅,同時也要申報退稅,這種沒有稅可退,那后續要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進項發票也到了,庫存也不小,銷售發票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因為進項差價大,增值率高嗎
內外賬交接需要注意什么?
老師小規模納稅人這個選減征還是免征。
我現在是報10月份的嗎
現在是申報所屬期10月份的
我更正9月份的嗎,我動了一下不讓更正
更正的時候是什么提示?
我從單位申報記錄查詢,找到稅款所屬期,然后我按住9月份的表,顯示9月份申報成功,不需更正,如需更正請通過其它渠道辦理
您點擊首頁 選項9月份進入 然后綜合所得申報 點擊4 更正
是不是我這次報稅時,和之前不是一個電腦,
現在沒有9月份的申報明細嗎?
看不見的
那就是您換了電腦 所以沒辦法