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發(fā)現(xiàn)上月外購的一批材料因管理不善發(fā)生了變質(zhì),已知其賬面成本是2000元,上月已按13%稅率抵扣進(jìn)項稅額。編制會計分錄

2022-11-13 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-13 10:42

您好,是這樣的哈 借 營業(yè)外支出 2260 貸 原材料 2000 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 2600

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您好,是這樣的哈 借 營業(yè)外支出 2260 貸 原材料 2000 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 2600
2022-11-13
你好 借:待處理財產(chǎn)損益?,貸:原材料 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益
2023-04-13
借待處理財產(chǎn)損益, 貸庫存商品5000, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值進(jìn)項轉(zhuǎn)出5000*13% 借借管理費用貸待處理財產(chǎn)損益
2022-10-20
您好,是需要分錄嗎還是
2022-12-04
你好;? 借原材料10000 ; 進(jìn)項稅 1300貸銀行存款11300 ; 轉(zhuǎn)出 :借 原材料 1300貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? 1300
2022-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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