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題目在圖片里,麻煩老師從14題開始解答

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2022-11-12 08:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-12 09:06

你好需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2022-11-12 09:32

1借在途物資200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26 貸銀行存款226

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齊紅老師 解答 2022-11-12 09:32

2借原材料200 貸在途物資200

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齊紅老師 解答 2022-11-12 09:33

3借應(yīng)收賬款452 貸主營業(yè)務(wù)收入400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅52 借主營業(yè)務(wù)成本220 貸庫存商品220

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齊紅老師 解答 2022-11-12 09:34

4借固定資產(chǎn)102 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸銀行存款115

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齊紅老師 解答 2022-11-12 09:34

5借工程物資100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13 貸銀行存款113

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齊紅老師 解答 2022-11-12 09:34

6借財(cái)務(wù)費(fèi)用15 貸應(yīng)付利息15

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齊紅老師 解答 2022-11-12 09:35

7借在建工程80 貸應(yīng)付利息80

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齊紅老師 解答 2022-11-12 09:35

8借固定資產(chǎn)1400 貸在建工程1400

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齊紅老師 解答 2022-11-12 09:36

9借固定資產(chǎn)清理25 累計(jì)折舊15 貸固定資產(chǎn)40 借銀行存款30 貸固定資產(chǎn)清理30 借固定資產(chǎn)清理5 貸資產(chǎn)處置損益5

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齊紅老師 解答 2022-11-12 09:36

10借管理費(fèi)用30 制造費(fèi)用20 銷售費(fèi)用10 貸累計(jì)折舊60

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齊紅老師 解答 2022-11-12 09:37

11借生產(chǎn)成本270 制造費(fèi)用10 管理費(fèi)用20 貸應(yīng)付職工薪酬300

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齊紅老師 解答 2022-11-12 09:38

12借應(yīng)付職工薪酬300 貸銀行存款300

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齊紅老師 解答 2022-11-12 09:39

13借銀行存款48 貸應(yīng)收賬款48

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快賬用戶6937 追問 2022-11-12 09:53

老師~我主要想問一問14題以后的答案

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齊紅老師 解答 2022-11-12 10:05

13借生產(chǎn)成本700 貸原材料700

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齊紅老師 解答 2022-11-12 10:06

14應(yīng)收賬款的期末余額是 300+452-48=704 704*0.03=21.12 借信用減值損失21.12 貸壞賬準(zhǔn)備21.12

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齊紅老師 解答 2022-11-12 10:08

15庫存商品成本是 270+20+10+700=1000 借庫存商品1000 貸生產(chǎn)成本1000

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齊紅老師 解答 2022-11-12 10:08

16借銷售費(fèi)用15 貸銀行存款15

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齊紅老師 解答 2022-11-12 10:10

17借主營業(yè)務(wù)收入400 資產(chǎn)處置損益5 貸主營業(yè)務(wù)成本220 管理費(fèi)用50 財(cái)務(wù)費(fèi)用25 銷售費(fèi)用15 資產(chǎn)減值損失21.12 本年利潤73.88

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齊紅老師 解答 2022-11-12 10:10

18所得稅是73.88*0.25=18.47 借所得稅費(fèi)用18.47 貸本年利潤18.47

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齊紅老師 解答 2022-11-12 10:11

19借本年利潤73.88*0.75=55.41 貸利潤分配未分配利潤55.41

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快賬用戶6937 追問 2022-11-12 10:41

老師,請問18題中的所得稅費(fèi)用和應(yīng)繳所得稅有什么區(qū)別嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-12 10:43

我認(rèn)為一個(gè)意思呢這里

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快賬用戶6937 追問 2022-11-12 10:56

那可以再麻煩老師指導(dǎo)一下怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-12 11:08

你得根據(jù)科目余額表的

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快賬用戶6937 追問 2022-11-12 11:12

2020年年初的科目余額表在第一張圖,確實(shí)不太清楚應(yīng)該怎么填,麻煩老師指導(dǎo)一下

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齊紅老師 解答 2022-11-12 11:15

你這些分錄需要錄單到科目余額表

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快賬用戶6937 追問 2022-11-12 11:18

但是有一些科目并沒有設(shè)計(jì)到,比如營業(yè)稅金及附加,營業(yè)外收入,營業(yè)外支出這些

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齊紅老師 解答 2022-11-12 11:21

沒有的就是沒有本期發(fā)生額

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快賬用戶6937 追問 2022-11-12 11:28

那利潤表中是直接填寫0嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-12 11:35

對,本期沒有的直接按零填寫

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快賬用戶6937 追問 2022-11-12 15:05

老師可以提供一下答案嗎 發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表平不了

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齊紅老師 解答 2022-11-12 15:09

不好意思這里只提供會計(jì)分錄

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你好需要計(jì)算做好了給你
2022-11-12
同學(xué)你好!請稍等,我在回答中!
2022-11-11
專門借款的利息支出是 2000*0.05+1500*0.06+1000*0.04=230 專門借款的閑散收益是 1500*0.003*3+500*0.003*3=18 資本化金額230-18=212
2022-05-05
學(xué)員你好,計(jì)算如下 600000/1500*0.9*400*0.04*1.13=6508.8
2023-01-18
同學(xué)你好,(一)1、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)年末余額=(710-650-50)*(1-30%)=7萬元。
2022-04-16
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