學員你好,那就不結轉成本
老師,我們是商貿公司,但也可以開技術咨詢服務發票,這次收進來的其實是業務的轉讓費,公司員工一共九個人,沒辦法做成本呀,即使做了,也就幾萬塊錢,起不到什么作用,所以我想有沒有什么其他辦法來降低我們的企業所得稅?
我公司是高新企業,為某公司提供一個項目服務,開的信息技術服務的發票,我計入借應收賬款貸其他業務收入了,然后我公司又從另一個公司買了這項服務,另一個公司也開給我們信息技術服務的發票了,老板的意思是計入研發費用可以加計扣除申請補貼,這樣能行嗎?那其他業務收入不就沒成本了嗎?應該如何處理?
老師,公司轉讓專利,開票做的其他業務收入,那成本也需要一起結轉吧,本月開的發票,專利是12年注冊的,注冊費有一千多,那這個成本怎么結轉,要沖無形資產嗎,以前的無形資產都攤銷完了,求做賬分錄,謝謝
老師,公司沒有錢賬戶上,為了交電費讓老板的其它公司轉過來備注和給對方開的票都是信息技術服務費,計入了其它業務收入,那需要結轉其它業務成本嗎,可是公司沒有人員工資,把管理費用房租的一部分結轉為其它業務成本可以么
老師,在進行賬務處理時,有其他業務收入,沒有其他業務成本可以嗎?因為這個其他業務成本70%是我們公司自己的費用,計入管理費用了,其余30%屬于我們收取了一部分錢,但是這個錢整體分不開,我就都計入費用了,可以嗎?
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖
老師,可是有的說不結轉成本,只有收入沒有成本不合理,匯算清繳會提醒是嗎
房租計入其他業務成本不合適,有其他的成本費用嗎
沒有,老師,沒有工資,那怎么辦呢,咱們報課的劉老師說讓我把服務部門的房租結轉為成本,大概的比例去結轉,不超出收入就行 ,老師您覺得呢
這只是形式上,但是經不住查,能不能放點工資
沒有工資哦老師
單位沒有發生工資怎么辦呢
我的意思是能不能轉移一點過去
那是結轉還是不結轉呢
我的意思是你確認收入的當月能不能做點工資進去當成本,如果不行那就結轉房租進去一部分把