所屬期是11月份的,只能抵扣11月份的,所屬期的增值稅抵扣不了十月份的。
老師,請問我這個月季報報過了,但是24年的年報還沒報,24年有虧損,怎么辦
老師 小微企業年度匯算清繳報哪幾張表
清理往來款,有些應收應付(其他應收應付)處理不了的,如何操作呢?憑證如何記賬呢?
15號筆記下載不了,怎么下載
員工離職一次性的經濟補償金入什么科目呢?
老師報送財務報表不用填現金流量表也可以是吧
題138,成本法轉權益法的后期追溯調整我不會,請老師幫忙
老師 請教個問題 我給別的公司租的集裝箱 他給我損壞了一個 合同上寫按重置價格賠償 那我賬務上怎么處理?先做報廢 入營業外支出 假如我的損失是10000元 那按合同他給我賠10000元 我在做營業外收入?
想請問一下,公司租賃進來的房子,又轉租出去,這個是開什么發票呢?
老師,個體戶好久沒用了,可以拿來開普票嗎
是的,那就是10月份的稅款是不是得重新交嗎?可以在機構所在地交嗎?不去湖南預交了
對的是的,你可以抵扣以后的項目。
10月份稅款我還是得去異地地預交嗎?
不需要去異地預繳啦,只在你企業所在地申報。
我直接在我武漢這邊電子稅務局申報繳納,那這個會不會有問題?沒有在湖南異地預交?
沒有異地預繳的不可以,你不是已經預繳了,只不過是所屬期選擇錯了。
是的,是選錯所屬期了,可是后面在開票抵這個11月預交,那會不會說我10月沒預交?
你好,你預繳的時候不是有金額喝,你發票能對起來嗎?如果能的話就不會的。
那我要是11月份開和10月一樣金額來抵11月預交稅款呢?這個會不會有問題?
我沒看懂你什么意思。
我如果再去預交10月稅款這個所屬期是能是帶出來10月份嗎,我這邊申報10月附表四能帶出來預交金額嗎?
可以的,但是你重復交稅了。
我交錯了交成所屬期為11月份,我這個月11月重新再開票來抵11月這個稅款可以嗎?
是的,可以這么做的。
只要現在去交10月開票稅款,所屬期為10月份,附表四能帶出預交金額,后面交錯所屬期的稅款11月我11月還要開票直接就不需要預交了
可以的,可以這么做的。
就怕帶不出來10月所屬期,附表四不能正常出金額
可以 所屬期10月份就可以