您好直接按照抵扣做會計分錄就行了
老師,我八月份開了一張專票,我已經做了帳,這個月對方發現單位有誤退了回來,他們沒有進行抵扣勾選,現在發票我收到了,我應該怎么操作
老師晚上好!對方已經開過的專票沒有認證,發票找不回來了,金額不多不想抵扣了,一直掛在待認證上面怎么辦?還有一張普票金額也不多,對方開錯了,寄發票來回又要郵費,也不想要了,我需要怎么處理?
老師,2月份有一張專票對方是給我們開了兩張一樣的,我們退回去一張,另外的一張也已經認證抵扣了,現在稅盤里面顯示退回去的發票還在呢
有一張專票是2月份的,對方已經開了,但是一直沒有寄回來,賬上也沒有入賬,在當月已經認證抵扣了,現在發票回來了,怎么做分錄
上月發票開錯了,對方沒有抵扣,退回來了,但是我們增值稅已經報了,這個怎么做賬務處理?
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現金流量表籌資活動流入可能為負數嗎
比如,借管理費用2待認證的進項稅1,貸銀行存款, 這樣子嗎
你認證了,就記入進項稅額里面
可是我每個月都有結轉待認證的進項稅額了
那你就這么做就行了