你好;? ?借原材料貸營業外收入;? 借生產成本 貸原材料? ?
前期接受別人無償贈與一批原材料,我司入庫后,進入生產后,車間領用材料,分錄應該怎么做呢?
甲公司的基本生產車間制造完成一批產成品,已驗收入庫。經計算,該批產成品實際耗費原材料30000元,應分攤的人工費用20000元,應分攤制造費用10000元。做會計分錄(1)領用、消耗原材料時:(2)計提生產工人工資、福利等人工費時:(3)分攤制造費用時:(4)產品生產完工入庫時
老師,我公司生產車間從原材料倉庫領料后車間和車間之間加工流轉工序很多,生產車間也有一個倉庫,各車間手工填領料單和入庫單作為進出單據。老板要我做整個物資流動的臺賬,我該怎么做呢?
生產過程練習題:(1)車間生產A、B兩種產品,車間領用乙材料一批,材料價值20000元,其中5000元直接用于A產品,15000元直接用于B產品生產。(2)車間領用丙材料,材料價值10000元,用于車間一般消耗。(3)期末確認當期應付給生產人員薪酬為10000元,其中A產品直接生產人員薪酬4000元,B產品直接生產人員薪酬4000元,車間間接生產人員薪酬2000元。(4)企業計提車間固定資產折舊2000元..(5)月末,企業將(1)-(4)中間接生產費用分別轉入A、B兩種產品的“生產成本”科目(按照直接人工成本進行分配)(6)月末,公司生產的A、B產品全部完工,驗收入庫。
生產過程練習題:(1)車間生產A、B兩種產品,車間領用乙材料一批,材料價值20000元,其中5000元直接用于A產品,15000元直接用于B產品生產。(2)車間領用丙材料,材料價值10000元,用于車間一般消耗。(3)期末確認當期應付給生產人員薪酬為10000元,其中A產品直接生產人員薪酬4000元,B產品直接生產人員薪酬4000元,車間間接生產人員薪酬2000元。(4)企業計提車間固定資產折舊2000元..(5)月末,企業將(1)-(4)中間接生產費用分別轉入A、B兩種產品的“生產成本”科目(按照直接人工成本進行分配)(6)月末,公司生產的A、B產品全部完工,驗收入庫。要求:做分錄
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
我這個分錄做完后會生產成本出現負數是什么原因呢
?你好;? ?不會負數的哦; 除非你自己金額不對? ?
老師因為是第一個月建賬,接受贈與的同時也購入了一批材料,核對單據金額后是沒有問題,生產成本還是負數,導致負數的原因會是什么呢
?你好;? ? ? ?你要么就是之前少 入庫了。 或者是多出庫了。 去看生產成本明細賬? ?
老師你好,我的生產成本明細賬分錄是這樣的,而這些金額我都是根據實際單據金額做的:領料借生產成本142890.34、貸原材料142890.34。成品入庫借庫存商品219200.17、貸生產成本219200.17。結轉制造費用借生產成本1960.99、貸制造費用1960.99。余額顯示的是-74348.84。我的分錄有誤嗎?
你好;? 你貸方應該是金額大于了借方了。 你要去看看分錄。 你分錄不對? ?
是成品入庫的分錄不對嗎?正確的分錄是如何呢?
?你好; 可能是結轉分錄。 借庫存商品貸生產成本 ;? ?看下 你制造費用結轉到生產成本 這筆也檢查下? ?
老師你好,成品入庫是219200.17、領料是142890.34、結轉制造費用1960.99。生產成本明細賬是貸方大于借方,可是實際的單據金額就是這樣的,分錄也沒錯呀可是這個科目還是出現負數是什么情況呢。
?你好;? ? ? 你之前看下之前 你做這筆分錄之前; 是不是就有余額差異? ?
因為是第一個建賬,所以之前的科目明細賬都是零的,
?你好; 那就奇怪了。 正常? 你借方做多少; 你貸方結轉多少; 不會負數的; 除非你 借方做100 ; 貸方結轉120 ; 就會負數20? ??
就只有一筆制造費用是結轉到生產成本的,其他科目都不需要吧。
?你好; 是的;? 月末是這樣做的??